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老师,我的收入有开发票的就写了应交增值税 没有开发票的就没有写应交增值税,有影响吗,要怎么更正

2023-04-11 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 10:57

没有开发票 主营业务收入=含税收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免

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快账用户9867 追问 2023-04-11 10:58

我有点不知道要怎么做吗,因为以前的数据已经申报了,

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齐红老师 解答 2023-04-11 11:03

就是按我说的写分录哈

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快账用户9867 追问 2023-04-11 11:04

好就是以前的不管了嘛

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齐红老师 解答 2023-04-11 11:09

更正申报还来得及哈

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快账用户9867 追问 2023-04-11 11:13

工程有点大嘛是2022年的,有发票的我写了,没有发票的我没有写,我的去统计没有写发票的嘛

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齐红老师 解答 2023-04-11 11:20

意思是更正申报23年季度的申报表

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快账用户9867 追问 2023-04-11 11:23

23年就是1到3月份的我还没有申报的

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齐红老师 解答 2023-04-11 11:29

23年就按我说的分录做账和申报就是了

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没有开发票 主营业务收入=含税收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2023-04-11
您好,这个是不需要缴纳的还是啥
2023-06-09
你好 不需要阿,但是你要申报的
2023-03-30
你好,同学,未确认收入部分做 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2025-01-14
您好,做营业外收入
2024-04-02
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