你好,那你借银行存款,贷固定资产清理应交税费,你把这个修改一下,把它改成其他业务收入。

老师您好,请教一下公司是小规模纳税人,这个季度没有主营业务收入和其他业务收入,只有一笔固定资产出售开普通增值税发票,申报增值税时在主表第7行“出售固定资产不含税金额”中填列,固定资产出售在利润表中是不是只体现固定资产利得和损失,这样利润表中的营业收入那里就没有金额,问题就是增值税那里有报收入,利润表没有,出售固定资产会影响资产负债表,会不会造成税务那边收入不匹配。
公司为一般纳税人,现在新购入一辆车,收到两张发票,一张为机动车销售统一发票,含税金额:5万元,一张增值税专票上牌费及材料费,含税金额:8147.7元。目前对公付给对方58147.7元;另外公账上扣了2212.39的购置税,请问以上这些怎么做账?再软件里填写固定资产表的原值时含两张发票的税吗?
老师,你好, 我公司是一般纳税人,销售自己使用过的固定资产,按售价不含税金额200000填入增值税申报表附表1未开票收入,而账上是200000入的固定资产清理贷方,从而利润表中根本不显示这笔收入 这两个差异是哪里出了问题?该怎么处理? 希望老师百忙之中解答一下[比心][比心]
老师,您好,一般纳税人公司固定资产轿车卖了开具发票三千元,请问报税时交增值税填写哪?张报表上,什么位置
老师,您好,一般纳税人公司固定资产轿车卖了开具发票三千元,请问报税时交增值税填写哪张报表上,什么位置? 回答是你开的是什么发票对应着票种和税率填附表1就是,请问那在主表上把销售的固定资产金额变成收入了怎么办?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
老师,改为其他业务收入,那固定资产清理科目怎么办,因为最后是清理净损失
借营业外支出,贷固定资产清理。
老师,您看一下这个分录借固定资产清理13184.96累计折旧250512.48贷固定资产263697.44 处置收入:借银行存款3000贷其他业务收入2654.87应交税费增值税销项税额345.13,再往下怎么做分录呢
借营业外支出贷固定资产清理13184.96。