你好,那你借银行存款,贷固定资产清理应交税费,你把这个修改一下,把它改成其他业务收入。

老师您好,请教一下公司是小规模纳税人,这个季度没有主营业务收入和其他业务收入,只有一笔固定资产出售开普通增值税发票,申报增值税时在主表第7行“出售固定资产不含税金额”中填列,固定资产出售在利润表中是不是只体现固定资产利得和损失,这样利润表中的营业收入那里就没有金额,问题就是增值税那里有报收入,利润表没有,出售固定资产会影响资产负债表,会不会造成税务那边收入不匹配。
公司为一般纳税人,现在新购入一辆车,收到两张发票,一张为机动车销售统一发票,含税金额:5万元,一张增值税专票上牌费及材料费,含税金额:8147.7元。目前对公付给对方58147.7元;另外公账上扣了2212.39的购置税,请问以上这些怎么做账?再软件里填写固定资产表的原值时含两张发票的税吗?
老师,你好, 我公司是一般纳税人,销售自己使用过的固定资产,按售价不含税金额200000填入增值税申报表附表1未开票收入,而账上是200000入的固定资产清理贷方,从而利润表中根本不显示这笔收入 这两个差异是哪里出了问题?该怎么处理? 希望老师百忙之中解答一下[比心][比心]
老师,您好,一般纳税人公司固定资产轿车卖了开具发票三千元,请问报税时交增值税填写哪?张报表上,什么位置
老师,您好,一般纳税人公司固定资产轿车卖了开具发票三千元,请问报税时交增值税填写哪张报表上,什么位置? 回答是你开的是什么发票对应着票种和税率填附表1就是,请问那在主表上把销售的固定资产金额变成收入了怎么办?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
老师,改为其他业务收入,那固定资产清理科目怎么办,因为最后是清理净损失
借营业外支出,贷固定资产清理。
老师,您看一下这个分录借固定资产清理13184.96累计折旧250512.48贷固定资产263697.44 处置收入:借银行存款3000贷其他业务收入2654.87应交税费增值税销项税额345.13,再往下怎么做分录呢
借营业外支出贷固定资产清理13184.96。