你好你去年有计提了吗?
老师您好,我有一个,宽带电信的做账做错了,我应该做到长期待摊费用里去的,但是我现在是直接每个月冲预付账款,入费用了,老师我这个要怎么处理?
郭老师,去年12月支付的电费忘记做账,现在怎么处理,可以做到1月份里吗?我们是房产中介服务行业,电费我都做到主营业务成本里的?
就是这月支付了今年1月-明年6月的服务费,是不是计入长期待摊费用科目,但是现在是在做3月份的账的,但是1月2月的服务费怎么处理,一起入到3月份的费用吗
您好老师。我现在是做3月份的账。有一笔支付水电费的。但是支付去年10-12月的。夸一个季度。这个要怎么做账。做到3月费用里面吗
老师,您好,现在碰到疑问,水电费5月支付,发票是6月认证的,那我五月份又要做到成本里,那我这个分录该怎么做啊,就是计提,支付,认证,这三个会计分录应该怎么做
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
没有计提。发票没有开给我的话。我不知道有多少费用产生的。
您好,您如果想简单一点,就直接本月计提就好了。
可这样的话。会影响当期的利润的。利润会不准确
你好是的这种你记得当月肯定会影响当期的利润。所以严格来说还是要记录到去年。
那怎么做账呢?这个费用每次都会滞后的
你好,所以就说你以后都直接本月计提,问题不大。
发票没开出来,不知道多少电费的
你好所以一般情况下都是先暂估一个金额。然后最后再根据实际情况来调整。
哦。比如呢。麻烦分录帮我写一下。
你好,比如借管理费用,电费-暂估2000元,贷应付账款2000
回头冲销了,做正确的,如果有差额,还是会影响的吧,只是不是很大
你好是的。就是这样子。