同学你好 按照不含税的收入填写对应的税率

向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
2行和3行按照税控盘上的数据填写,1行的数据就小于2+3行了呀,比对不通过呀
是不是有未开票收入 这个也得填写 填写在附表一
小规模报表没有未开票收入栏次,一般纳税人有。第一行的数据应该等于2+3+无票。这是不存在上期未开票,本期又开票的情况。这次是因为上期已经把30万按照未开票收入给申报了,这个季度又把票给开了,我不能确认两遍收入啊!所以导致1<2+3+无票情况。申报不通过
同学你好 你要符合1=2%2B3
因为存在上期申报未开票收入已经缴纳过增值税了,这期只是补开发票,怎么能做到1=2+3啊
同学你好 就是专票的不含税收入加上普票的不含税收入等于第一栏的数
那照你这样填写,第一栏的收入不就把上期的30万又确认一遍收入了嘛
第一栏的金额是二三栏加起来的
怎么回答来回答去都是一样的回答啊,怎么不考虑那30万的上期未开票本期开票的情况啊
同学你好你这个三十万开的是百分之一吗 之前未开票收入的时候没有填写这个减免的吗
去年专票收入没有减免政策,当时开票员请假没开出来发票,就按照3个点做了无票收入,这个季度按照3个点给开出来了。
那你这个就不填写呀 因为没有减免呀 你开的三个点