这个账和报税是合理的哈
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票,请朴老师不要作答,谢谢哦
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
我们现在有一个项目,合同金额大概1200万,是设备采购项目,我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070,但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了,剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量,这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本,不够抵扣的进项税额我们补,但是25的所得税这样就不用交了,请问这样可以吗,还有更好的建议吗
老师你好! 请问一下免抵退的问题(生产有内销也有上销的公司): 第一:免,就是我出口这笔货物不用交销项税是吗? 假如销项税13万 第二:抵:就是我外销这部份有进项发票的税额,能拿来抵扣我因为内销这部销项税额. 如果:当期末留抵税额≤当期“免、抵、退”税额时,差额是12万,就是说我能退到手里12万。 这样就是说,如果我们这样出口,免了13万的,还挣到手12万退税款。 像老板说的意思,就是我出口就比全部内销要多挣25万,是这意思是吗?
老师,请问一般纳税人购买生产产品的机械零星配件都是取得的销货清单单据,然后入账作为企业的成本,这些成本在税务哪里能作为企业的税前扣除成本吗?
你好老师咨询个问题,公司以完善档案为理由,要我们的户口本和结婚证资料,这个合法吗
请问老师,劳务派遣公司,是一般纳税人,选择差额征税,选择差额部分开普票+其余部分开专票,我司是用工单位,支付的劳务费是20万元,那么劳务公司按照上述部分开普票+部分开专票,应该怎么给我是开具发票?
企业所得税是每个行业都要交吗?
老师,请问土豆,白菜,洋葱流通环节是免税的吗?
窗户玻璃贴隔热膜记入什么科目?
请问一下,以前年度缴纳的社保费做成水利建设基金了,现在要改的话,怎么做分录
1、老师,服务行业,不开票售价260,对方想开专票,开专票增值税率6%,公司无进项的情况下,至少收款多少?加收税点怎么算? 2、不开票情况下收对方260,返他100. 如果对方想开价税合计260,应该返给他多少?
老师,哪些营业外收入需要缴纳增值税?
您好,现在个体户小吃店还有手撕发票吗?还是取消使用了?
是不是我买进990万的货,卖出一定要大于990万才正确
你得超过那个增加的增值税,比如按这个金额销售:990/1.03*1.13
那我如果买了990万货,实际才销售1040元,这样报税可以吗?还是税局会查?
但是我增值税交了后,我相当于没赚到钱
不会查的,经营的亏损很正常的
明白,老师,就是我如果收到990万的专票,我开出去的票也要大于或等于990万,但大于的数没有规定大到多少?
是的,没有规定必须要大多少的。不过,自己掌握不要亏本
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!