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4S店汽车维修收入金额713,实际收取260,差额怎么做账呢

2023-04-17 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-17 17:11

您好。差额是减免的吗?

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快账用户3986 追问 2023-04-17 17:13

就是赠送的

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齐红老师 解答 2023-04-17 17:17

你好 发票是怎样开的呢  

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快账用户3986 追问 2023-04-17 17:18

没开发票,做的无票收入

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快账用户3986 追问 2023-04-17 17:18

实际收款的做的无票收入,就是赠送的差额怎么做账,销售费用吗

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齐红老师 解答 2023-04-17 17:22

借销售费用差额贷。库存商品,应交税费应交增值税。

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快账用户3986 追问 2023-04-17 17:25

不是贷收入吗?咋贷库存商品呢?还有销售费用二级科目做什么呢

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齐红老师 解答 2023-04-17 17:28

你好 没有取得收入 呀    还有销售费用二级科目做什么呢  其他就行 

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快账用户3986 追问 2023-04-17 17:38

收了260的呀

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齐红老师 解答 2023-04-17 17:40

260元正常确认收入了,咱现在说的不是差额吗?

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快账用户3986 追问 2023-04-17 17:41

哪完整的分录就是,借现金 销售费用,贷库存商品,主营业务收入,销项是不

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快账用户3986 追问 2023-04-17 17:45

哪个销项的金额只是260确认收入的金额吧,因为我看上一个你写的是贷库存商品,应急税费

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齐红老师 解答 2023-04-17 17:51

你好 对的 销项的金额只是260确认收入的金 贷库存是视同销售的分录 

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您好。差额是减免的吗?
2023-04-17
你好,按实际收到金额 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2020-09-21
嗯嗯,可以的,就那样子了
2023-02-15
您好,请问一下有金额吗这个
2023-06-27
借:银行存款
借:销售费用
贷:其他业务收入
贷:应交税费-应交增值税 -销项
2023-02-11
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