您好。差额是减免的吗?
4s店车辆维修业务,收到的转账比实际开票金额大一点,这个怎么做账呐?分录如何写?
4S店做购车分录,上个月借应收账款57300,贷主营业务收入57300,这个月实际收57000,分录怎么做呢
老师你好,我们公司是汽车4S店,一般纳税人,年底了,公司账上预收账款金额比较大,都是客户来维修车之后没有开票,就一直这样挂着的,现在该怎么处理掉呢
4s店,总金额583,但实际只收了定期保养的130,差额453是赠送的定保通,这种怎么做账啊?
做的内账汽车维修费总金额533,实际收取130.差额403,是赠送的。之前做借;现金 ,经营费用,贷商品销售收入。这样是对的吗?
就是赠送的
你好 发票是怎样开的呢
没开发票,做的无票收入
实际收款的做的无票收入,就是赠送的差额怎么做账,销售费用吗
借销售费用差额贷。库存商品,应交税费应交增值税。
不是贷收入吗?咋贷库存商品呢?还有销售费用二级科目做什么呢
你好 没有取得收入 呀 还有销售费用二级科目做什么呢 其他就行
收了260的呀
260元正常确认收入了,咱现在说的不是差额吗?
哪完整的分录就是,借现金 销售费用,贷库存商品,主营业务收入,销项是不
哪个销项的金额只是260确认收入的金额吧,因为我看上一个你写的是贷库存商品,应急税费
你好 对的 销项的金额只是260确认收入的金 贷库存是视同销售的分录