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有友实操,老师您好,单位承接了之前公司的库存,如何录期初建账啊,借:库存,贷:?之前的一些费用都是在另外一个账套做的,除了库存还有什么期初需要录的?求教。

2023-04-18 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-18 17:20

你好,这个你其实要盘点一下现有的其他的数据然后做一个自产负债表然后用这个资产负债表作为期初数

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快账用户2286 追问 2023-04-18 17:36

哦,那还得去盘库,看看有没有其他的,但药品库存贷方做什么科目呢

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齐红老师 解答 2023-04-18 17:54

您好,是的去盘点数,不是光看一个科目,是看整体

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快账用户2286 追问 2023-04-18 18:33

那整体做什么呢,目前了解到就只有库存药品

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齐红老师 解答 2023-04-18 19:19

你好,如果只有这个,你可以贷方入未分配利润

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你好,纳税调增的话这个就没问题了,补交企业所得税就可以啦
2026-02-26
同学你好,可以调整期初金额
2023-10-11
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
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