您好,汇算清缴还要更正么,不更正就是把2022年多估收入那个凭证冲回,金额 就用-2000,如果要更正汇算清缴申报,把 收入 这个科目 换成 以前年度损益调整

年底我们利润总额1000多万,要缴纳200多万的所得税,所以暂估了成本,待汇算清缴再调整。我现在年底做借库存商品暂估,贷应付账款暂估。借主营业务成本,贷库存商品暂估。这部分纯粹就是为了缓交所得税的,所以也没发票我2023年怎么做?
老师,我公司是小规模的,去年年底暂估成本入库1万,今年成本发票回来了8000,现在准备做年被?因为多预估成本了2000,所以去年的财务报表未分配利润少了2000,现在准备做汇算清缴,这个对预估2000,应该怎么做?
去年开了800多万发票,主营业务成本暂估了300万,剩余的交了所得税。现在做汇算清缴,暂估收到的发票都是费用类发票,需要计入管理费,无法计入主营业务成本,该怎么调整?
我去年暂估收入多多估了2000左右,增值税跟所得税缴纳了。汇算清缴月前也做了,现在突然发现多估收入,现在如果调账,快分录怎么做?
之前年度应付账款,暂估里面,现在部分不付了,也没有收到发票,在隔年所得税汇算的时候调增了的,现在怎么做分录
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师学历教育免税吗?还有那种函授的呢
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
更正的话会计分录怎么做?不更正会计分录又怎么做?
您好,这个多估的收入,成本有多结转么
没有,这是其他收入
您好,当时录这个 其他收入的 贷方是哪个往来科目啊,我要问得清楚,怕回答错了给您误导,请您理解哈
借 应收账款 贷 其他营业收入 应税~未交增值税
您好 更正的话 借 应收账款 (负) 贷 其他营业收入 改 以前年度损益调整 (负) 应税~未交增值税 (负) 不更正的话 借 应收账款 (负) 贷 其他营业收入 (负) 应税~未交增值税 (负)