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我去年暂估收入多多估了2000左右,增值税跟所得税缴纳了。汇算清缴月前也做了,现在突然发现多估收入,现在如果调账,快分录怎么做?

2023-04-20 08:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-20 08:54

您好,汇算清缴还要更正么,不更正就是把2022年多估收入那个凭证冲回,金额 就用-2000,如果要更正汇算清缴申报,把 收入 这个科目 换成 以前年度损益调整

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快账用户2632 追问 2023-04-20 09:00

更正的话会计分录怎么做?不更正会计分录又怎么做?

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齐红老师 解答 2023-04-20 09:02

您好,这个多估的收入,成本有多结转么

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快账用户2632 追问 2023-04-20 09:13

没有,这是其他收入

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齐红老师 解答 2023-04-20 09:16

您好,当时录这个 其他收入的 贷方是哪个往来科目啊,我要问得清楚,怕回答错了给您误导,请您理解哈

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快账用户2632 追问 2023-04-20 09:48

借 应收账款 贷 其他营业收入 应税~未交增值税

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齐红老师 解答 2023-04-20 09:58

您好 更正的话   借 应收账款  (负) 贷 其他营业收入  改  以前年度损益调整  (负) 应税~未交增值税   (负) 不更正的话 借 应收账款  (负) 贷 其他营业收入  (负) 应税~未交增值税  (负)

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您好,汇算清缴还要更正么,不更正就是把2022年多估收入那个凭证冲回,金额 就用-2000,如果要更正汇算清缴申报,把 收入 这个科目 换成 以前年度损益调整
2023-04-20
您好,把暂估的冲销,借应付账款暂估 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2024-05-31
你好,会算清交之前借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整, 贷利润分配,未分配利润汇算期交调增就可以的。
2023-01-12
您好,那您应当红字冲回多暂估2000,后扣除多暂估数据申报汇算清缴
2023-03-19
你好,你这个蛋估的成本是不是实际业务?
2023-04-11
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