您好,汇算清缴还要更正么,不更正就是把2022年多估收入那个凭证冲回,金额 就用-2000,如果要更正汇算清缴申报,把 收入 这个科目 换成 以前年度损益调整

年底我们利润总额1000多万,要缴纳200多万的所得税,所以暂估了成本,待汇算清缴再调整。我现在年底做借库存商品暂估,贷应付账款暂估。借主营业务成本,贷库存商品暂估。这部分纯粹就是为了缓交所得税的,所以也没发票我2023年怎么做?
老师,我公司是小规模的,去年年底暂估成本入库1万,今年成本发票回来了8000,现在准备做年被?因为多预估成本了2000,所以去年的财务报表未分配利润少了2000,现在准备做汇算清缴,这个对预估2000,应该怎么做?
去年开了800多万发票,主营业务成本暂估了300万,剩余的交了所得税。现在做汇算清缴,暂估收到的发票都是费用类发票,需要计入管理费,无法计入主营业务成本,该怎么调整?
我去年暂估收入多多估了2000左右,增值税跟所得税缴纳了。汇算清缴月前也做了,现在突然发现多估收入,现在如果调账,快分录怎么做?
之前年度应付账款,暂估里面,现在部分不付了,也没有收到发票,在隔年所得税汇算的时候调增了的,现在怎么做分录
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
更正的话会计分录怎么做?不更正会计分录又怎么做?
您好,这个多估的收入,成本有多结转么
没有,这是其他收入
您好,当时录这个 其他收入的 贷方是哪个往来科目啊,我要问得清楚,怕回答错了给您误导,请您理解哈
借 应收账款 贷 其他营业收入 应税~未交增值税
您好 更正的话 借 应收账款 (负) 贷 其他营业收入 改 以前年度损益调整 (负) 应税~未交增值税 (负) 不更正的话 借 应收账款 (负) 贷 其他营业收入 (负) 应税~未交增值税 (负)