你好 购入的商品的吗 你能分出来那些做了收入的吗

老师 请问下 我们公司老板前两年工资一直是 每个月发 42000元 因为考虑到可以少支付个税 今年开始想给他降 具体降多少没确定 请问这个有没有税法上有风险呢? 具体怎么操作呢? 并且有没有说能在原来的基础上降多少呢? 这一整套流程都要做哪些操作呢? 谢谢
请问老师,税务局查到以前年度,有的进项没有,开了销项,让我补起来,人家老板说可以开,但是我这个走公账,还是把税钱补上去呢,具体的分录请问怎么操作
请问老师,税务局查到以前年度,有的进项没有,开了销项,让我补起来,人家老板说可以开,具体的分录请问怎么操作?这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,税务局说你没有东西进来,你还开票出去,怀疑虚开的,叫我把少的进项补上,那我现在直接把税钱转给人家,人家开票给我?我不知道是走公账,还是私账?这个开过来的发票我是否还能抵扣呢?搞不明白,请问具体的分录该怎么操作
请问老师,以前不懂,税务局查到,有的进项没有,开了销项,这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,税务局说你没有东西进来,你还开票出去,怀疑虚开的,叫我把少的进项补上,有的单位叫我全部重新转公账,有的叫我税钱转私,这个分录分别应该是什么样的?以前没有过入库的。 请问老师,有的小东西无法取得进项发票只有付款凭证,然后去年我开出了销项发票,这个跨年的应该怎么做分录呢? 请问老师,以前年度与生产经营无关的不可以抵扣的进项税额现在要转出来,这个分录是什么呢? 不太懂,请老师帮忙解答一下,谢谢!
请问老师,有的进项没有,开了销项,这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,之前没有成本进去,现在供应商愿意补发票,假如我之前转的钱是5000不含税的金额,然后,他又叫我转了650元的税钱给他,他给我开票,走的微信付的款,请问这个分录是什么?这个是补的去年的发票
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
乡镇村里房产及土地,用于存粮食,属于房土两税免征范围,不用采集对吗?
老师,公司是独资企业,老板就是法人,公司能发工资给他吗?申报个人所得税?
老师,我公司做的是劳务派遣,本月本来应该给甲方公司开具发票,总额是100万。但有两家公司正在更名,4月再给补开发票。实际开出发票是80万。 老师,我账上确认收入是100万,实际开票是80万,电子税务局出来的。增值税和附加税和我计提的不一样,这个情况我要做
朴老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是不需要改呢?
老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理?
老师,你好,请问广东个体户25年12月开户的,请问25年12月所属期需要季度申报吗?需要年度申报吗?
老师,我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057,这个收他十个点税金,客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品,这个20186不开发票,现在要退客户钱,业务说十个点税金从20186里扣,现在要退钱。如何计算
是购买的商品的,我是进项没有走公账,自己给的钱,然后我就直接开出了销项发票出去,是21年往后的
如果之前没有做 借库存商品贷银行存款 借以前年度损益调整贷库存商品 补这个
这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,税务局说你没有东西进来,你还开票出去,怀疑虚开的,叫我把少的进项补上,那我现在直接把税钱转给人家,人家开票给我?我不知道是走公账,还是私账
私户可以 你出委托书 有个人支付的证明吗
支付证明有的
那你可以出一个委托书,委托个人付款,然后对方可以照样给你开发票。
把我上面账务处理的那个银行存款改成其他应付款。
借库存商品 贷其他应付款 借以前年度损益调整 贷库存商品这两笔分录吗?
等收到发票,就是这两笔分录吗?还有一件事,老师,那个税务局叫我把以前不能抵扣的全部转出来,比如说2000块,这个具体的我应该怎么操作啊?
是的 进项转出吗 什么原因
是的,就是那个叫什么与经营无关的
实际业务的吗 当时咋做的 跨年没有
我当时不懂全都抵扣了,现在他说与生产经营的不可以抵扣,叫我全部进项转出,我就是不知道具体的怎么操作法
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出 跨年的做这个
老师,这个人家补开的进项票,我还能抵进项税?
你好可以的 可以抵扣
好的,谢谢老师
这个老师,可以抵扣那那个分录是不是还得有一个增值税那个进项?
不用客气,工作愉快
这个老师,可以抵扣那那个分录是不是还得有一个增值税那个进项?
对的,是的,这个购买的是什么?如果是商品的借库存商品应交税费应交增值税进项 贷银行存款等