学员朋友您好,借:待处理财产损溢,贷:原材料库存商品;借:其他应收款,贷:待处理财产损溢 或者借:管理费用/营业外支出贷:待处理财产损溢

老师,我们是卖粮油的公司,疫情期间我们捐赠了一些粮油,我们如何账务处理,需要交增值税么
老师:大数据比对异常,转出往年增值税,相应的附加税和所得税都要补交。账务如何处理?本期报表怎么填报?
老师,月底销项税-进项税>0,代表要交税。需要做账务处理 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税, 下个月缴税的话就是 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 那么如果销项税-进项税<0的话,即留底的进项税月底要做账务处理吗
老师,矿泉水临进保质期,报废,如何账务处理,需要交增值税吗?
老师,种植水稻项目,都需要交什么税?收到的成本增值税专用发票,可以抵扣吗?如何做税务处理?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
那我这种情况是 管理费用 还是营业外支出?
这种情况是 营业外支出