你好,当时账上怎么做的?借银行存款,贷主营业务收入吗?
老师,2018年汇算清缴的时候工资调增了3万,今天要注销,这个调增的3万怎么处理?是减免所得税的企业
老师你好,我们是一家民办非企业,属于免增值税的,但是需要按季度申报增值税和企业所得税,如果用税控盘开票了以后,开票的销售额应该填写在那一栏? 不知道填写在这一栏对不对,麻烦老师指点一下,谢谢!
老师,小规模开票1个点,企业所得税汇算清缴清缴的时候这部分减免税款如何申报,现在系统推送疑点说要按照3个点把减免税款调增。请问如何处理,谢谢。
老师,企业所得税汇算清缴提示我增值税减免税款应该调增,安排销售额的3%来调增,去年都是免税的,为什么需要这样呢,谢谢老师指点
老师,去年暂估虚增了成本,现在汇算清缴调增了30万,不是应该七千多的税吗?这上面没太看懂,减免所得税额是怎么来的?最后算出来的需要补缴的怎么是3万多了?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
是的,老师
你好,那就不需要调整,你看下你能忽略了吧。