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老师您好,我是一般纳税人企业,2022年享受了增值税留抵退税,我现在汇算清缴,需不需要填写那个表

2023-05-17 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-17 11:14

同学你好 纳税人取得退还的留抵税额后,应相应调减当期留抵税额,具体通过填列《增值税及附加税费申报表( 一般纳税人 适用)》 附列资料二第 22 行 “上期留抵税额退税”栏次

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同学你好 纳税人取得退还的留抵税额后,应相应调减当期留抵税额,具体通过填列《增值税及附加税费申报表( 一般纳税人 适用)》 附列资料二第 22 行 “上期留抵税额退税”栏次
2023-05-17
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2023-05-09
你好 这种情况 账载和税收都填零 
2021-05-26
你好;     你滞纳金怎么做账的; 计入营业外支出去了吗?     你  这个是 计入纳税调整表里面 - 扣除类项目 - 有一个税收滞纳金里面去写   
2022-05-11
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职称:注册会计师,税务师

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