你好,小规模就是用110÷1.01×0.01。 一般纳税人就是用110÷1.13×0.13。 你如果是120,就把上面的110改成120就好了。
【案例】大地商贸公司为增值税一般纳税人,位于市区,适用的增值税税率为13%,本年7月,有以下几种进货方案可供选择:方案一,从一般纳税人家公司购买,每吨含税价为15000元,且取的由甲公司开具的增值税税率为13%的增值税专用发票,方案二从小规模纳税人乙公司购买,每吨含税价为13000元,目取得税率为3%的增值税专用发票;方案三,从小规模纳税人丙公司购买,每吨含税价为12000元,只能取得税率为3%的增值税普通发票。大地商贸公司销售其所购货物的每吨含税价为25000元,其他相关成本费用为3000元,没有取得增值税专用发票。大地商贸公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,不考虑地方教育费附加。要求:1、首先根据上述案例,精准锁定案例中所涉及本课程中的某一或某些知识点其次结合税法知识进行论述分析,如果以实现税负最小化和税后利润最大化这两种情况下大地商贸公司应做何选择;最
大地商贸公司为增值税一般纳税人,位于市区,适用的增值税税率为13%,本年7月,有以下几种进货方案可供选择:方案一,从一般纳税人家公司购买,每吨含税价为15000元,且取的由甲公司开具的增值税税率为13%的增值税专用发票,方案二从小规模纳税人乙公司购买,每吨含税价为13000元,目取得税率为3%的增值税专用发票;方案三,从小规模纳税人丙公司购买,每吨含税价为12000元,只能取得税率为3%的增值税普通发票。大地商贸公司销售其所购货物的每吨含税价为25000元,其他相关成本费用为3000元,没有取得增值税专用发票。大地商贸公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,不考虑地方教育费附加。要求:1、首先根据上述案例,精准锁定案例中所涉及本课程中的某一或某些知识点其次结合税法知识进行论述分析,如果以实现税负最小化和税后利润最大化这两种情况下大地商贸公司应做何选择
某建筑材料销售公司,2015年底成立,2016年第1、2、3、4、5、6、7月的经营情况 如下表: 月份 销售额 进货额 仓库租金 工资薪金 运输费 1 30 24 0.5 1 0.5 2 25 20 0.5 1 0.5 3 32 26 0.5 1 0.5 4 40 32 1 2 1 5 80 70 1 2 1 6 120 105 1 2 1 7 160 120 1 2 1 说明:(1)单位:万元 (2)该企业最初为小规模纳税人,4月开始转为一般纳税人;公司最初要求供货方提供小规模发票,4月开始要求供货方提供一般纳税人发票 (3)仓库业主方开具的发票都是按照5%的简易征收税率 (4)物流公司开具的运输发票都是按照11%的一般纳税人税率 (5)为了简化,忽略其它费用,工资薪金含所有相关费用及税 (6)本题目都只考虑通用处理,不考虑特殊情况,不考虑库存;表中小规模金额均含税,一般纳税人金额均不含税;不考虑税收减免和优惠政策(7)表中所有费用均已结清,所有当期税收均已结清 问题:(1)、1月仓库租金0.5万元,请列出简单的会计分录(2)、该公司1月份应该缴纳的增值税? (3)、该公司5月
老师,还有一个问题,买一张桌子,100块钱卖110和卖120两种情况分别求它的增值税,分别以小规模和一般纳税人的身份求这个怎么做?不考虑其他税 都是不含税价
老师你好,我想咨询一个问题,我现有AB两个公司,A是生产性企业,B是商贸企业。平时都是A负责生产,然后卖给B负责出口,退税。然后B公司现在接到这么一张订单,是客供材料的订单,客户C要求这批出口商品中的一个小零件用他的客供材料,B公司不需要付任何费用购买,但进口该批客供材料的时候B公司在单一窗口交了关税和增值税,有缴款书。然后B公司是几个人的那种销售公司,不具备加工生产能力的,这批客供材料直接运到A公司,由A公司去组装,然后做好后卖给B公司,B公司再出口卖给客户C。这种情况,AB公司的账务应该怎么操作?咨询税局,当地税局说10年内都没见过这种情况
运输公司公司名下没有车辆可不可以和有车的人签一个免费挂靠协议,这种税务局认可吗
通过提取企业申报的税前扣除成本、费用与企业取得发票、列支的工资薪金、资产折旧日计算 差额,再与企业申报的应纳税所得额相加,超过300万。 老师,收到这个预警是什么意思?跟暂估成本有关系吗?
老师环保设备工程怎么才能全部去开九个点,
请教,实际报销金额小于发票金额,有无问题
老师好,个体工商户没开立对公账户,货款转到经营者个人卡上也行吧
老师,广告公司,给部队做外墙宣传广告,外购的半成品要回来加工后销售给甲方怎么做账?
汇算退税有时间限制吗
问下我之前付钱买东西一直录入的是库存现金,但是公司没有库存现金,我现在可以把之前所有库存现金改成货币资金支付嘛
股权转让,自然人转自然人,报印花税的时候记税金额怎么填?
老师,关联交易往来表中关联劳务支出是指提供了劳务收入对应的成本吗?还是指我司委托关联方提供了比如技术服务费这个才算劳务支出呢
为什么要除以1.13 这不是价税分离吗 我这个已经是不含税了 不可以直接✖️0.03吗 老师
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为什么要除以1.13 这不是价税分离吗 我这个已经是不含税了 不可以直接✖️0.03吗 老师 老师
你好!如果是不含税的,直接乘以13%就好
用20还是120 为什么
老师 有没有税率表啊 我要背一下
您好,直接用120就可以了。
老师 有没有税率表啊 我要背一下
有没有老师
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1744745512605515791%26wfr=spider%26for=pc 你好!你可以看看这个了