学员您好, 是货已收货款已付?

采购商品的款支付了一部分,本月商品已经收到并办理入库,第二个月才收到发票并支付了尾款,这样的情况分录怎么做
请问商贸企业一般纳税人,采购业务本月的时候采购了10万的商品,下月才收到发票以及货款怎么做分录
请问一般纳税人商贸企业,四月采购10万商品,本月货款已收,下月才能收到发票怎么做分录?
一般纳税人10月采购货物价税合计15750,银行支付了15750,发票是11月才收到的,10月份这批货物已经卖出去了,采购货物入库的分录怎么做呢
商贸企业,2023年11月已开发票并回款、发票上部分产品未发货、也并未采购,怎么做分录?如果全额确认了主营业务收入、没有进项票、会造成利润虚高?采购业务2024年1月采购、预计3个月更长时间才能到货、取得进项发票。没发货的产品怎么做分录?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
请问一般纳税人商贸企业,四月采购10万商品,本月货款已付,五月才收到了发票,怎么做分录?
同学您好,您好,借:预付账款,贷:银行存款
这样子的?好像不对吧
同学您好,货 什么时候收的
4.3日采购入库的
4.08日付款的
暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字, 收发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
软件账也需要用红字凭证?
同学您好,这是一样的