借:税金及附加 贷:应交税费-增值税,城建税等
小规模纳税人,季度不满30万可免税,那做账时每个月可不可以先不计提税金及附加。1、如果需要缴纳时再补计提。2、不需缴纳的增值税是不是直接可以转入到营业外收入
老师,内账一直的主营业务收入价税合计计入了,这样的话等缴纳增值税时,是不是可以先计提,计入税金及附加,然后再编制缴纳的分录?
增值税小规模纳税人。本月普票10万。专票一万。10万免增值税及附加税。请问老师,嗯,正常的收入分录已经做了。借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。剩下的会计分录如何做,减免税。还有计提附加税。计提附加税的分录时候是否需要考虑增值税减免,还是可以直接用专票的数来算直接写分录。谢谢老师
工厂内帐,21-22年的增值税、附加税以及企业所得税之前都没有做计提的,这个月全部直接缴纳了,怎么做账做分录?
做内帐,收入可以直接全部做收入,月末直接根据税账计提税金及附加,以及增值税等,具体要怎样写啊
老师好,请问厂家设备让我们交了2万设备保证金,保证后期试剂要做上量。然后设备现在没要我们的钱也没开发票。我们设备卖给医院5万,这个我们是不是不能做成本?因为没有进项只有销项,老师写的详细一点吧
老师,你好,我们公司草编工艺品出口,有开农产品收购发票,也是可以正常退税的是吗?
请电子税务局财务报表本期金额和上期金额如何填写
老师,非公司人员抽中1千元现金,交了200元个税后领到手800元,这200元会计分录应该怎么写呢?
我们是地产公司,这个发票怎么做账呢?体育公司开出来技术服务费,怎么跟地产公司产生连接呢
租赁费是按含税还是不含税金额交,开票开的专票
老师们请教一个问题,2025年补2024年企业所得税的时候,让做了73万的未开票收入,我做了借:应收,贷利润分配-未分配利润、应交税费,这样对不对。今年8月有把发票开出来了,我需要怎么样在在入账
请教 汇算清缴的时候,有个工资这块要填写应发和实发,就是什么账载金额 比如24年计提的工资,有部分没发,在25年汇算清缴前给发了,这部分也可以税前扣除。 那资产负债表不是数据截止24年12月的嘛,那个25年才发的工资这个金额要不要在这个资产负债表上调整数据的?银行行存款余额和应付职工薪酬余额
老师,长期股权投资权益法下所有者权益变动,要做账,如果这个长期股权投资投资亏损。那这个亏损,税法上认可吗?
老师好,请问一下,我公司是从事机械维修业务的,每次开具发票就开的劳务,机械维修费。 但是在结转成本的时候,我们采购进来的一些乱七八糟的配件这个怎么结转呢?开具发票时候未开这些配件。 麻烦老师详细说明一下。
那还用录入 每月的进项税额和销项税额吗
不用录入 每月的进项税额和销项税额
那待认证进项税额这些呢
好像外账里面有的
老师,这里面没有,我要选择哪个呢
选择2221.02未交增值税 即可
老师?你好?还没回答我的问题哦
选择2221.02未交增值税 即可
那老师待认证进项税额还需要填吗
待认证进项税额不需要填