同学你好,这个调时,先做,借:库存商品,负数,贷:以前年度损益调整-主营业务成本,负数。再做,借:以前年度损益调整-主营业务成本,负数,贷:库存商品,负数。

老师您好!请教您一下。公司是小规模纳税人,用的是小企业会计准则。公司去年年底暂估成本15000,在今年二月份对方把发票开过来了,实际是14800。我需要做的会计分录是:1.借:库存商品-暂估15000(红字)贷:应付账款15000(红字),2.借:主营业务成本15000(红字)贷:库存商品15000(红字),3.借库存商品14800,贷:应付账款14800,4,借:主营业务成本14800,贷:库存商品14800。因为是小企业准则,没有以前年度损益调整,5,借:利润分配未分配200,贷:主营业务成本200。这样做对吗?
老师,2022年12月开的发票货没有发完,所以2022年的12月份没有确认收入,我放在了递延收益里,但是增值税收入已经在2022年12月申报了,然后我在2023年做了,借:递延收益,贷:主营业务收入,做了这个分录确认了那部分收入,现在做年度汇算清缴时发现不对,然后我把1月确认收入和结转成本的分录在3月红冲掉了,做了这样的分录,借:递延收益,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配,未分配利润,2、借:以前年度损益调整,贷:库存商品,借:利润分配,未分配利润,贷:以前年度损益调整……这样做完以后,附加税还要考虑吗?还有就是2022年度总体是亏损状态,这还需要做什么分录吗?
我司发生退货,我做分录:借库存商品,贷主营业务成本,现在跨年度检查才发现,请问下今年这个如何通过以前年度损益进行调整
我司发生退货,我做分录:借库存商品,贷主营业务成本,没有进行冲红,只做了相反分录,导致成本多记,现在跨年度检查才发现,请问下今年这个如何通过以前年度损益进行调整
@郭老师 请教老师,我在做今年的账时发现去年多结转了成本,去年的账不是我做的,今天我看汇算清缴税交的多些,我把去年结转的主营成本反冲,借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 补交所得税分录:借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费——应交所得税 借: 应交税费——应交所得税 贷:银行存款 这样处理和几个分录对吗?
老师,计提固定资产折旧的分录怎么写?
老师,我们公司做抖音团购,我学习哪个实操
老师,一家公司总体的税负在多少会合理?
我们是医疗诊所,之前顾客在我们这里消费了3万,一直没有开票,现在领导要求开票,而且一周要开3000元,之前的收费还是走的私人账户,请问怎么操作?
我如果去税务局代开发票,建设服务类的8720元,我要交什么税费,分别是多少钱,是怎么计算出来的!谢谢!
我们在跟工厂沟通,让工厂备货。但是工厂担心备的货最终卖不完导致损失,需要我们承担相应的风险。假设,工厂备货了1万套,10块/套。其中我们让工厂发货了8000套,还有2000套不再让工厂发货了,这2000套(对应2万元)的损失我们自己承担比如一半(1万元),财务上是如何处理
老师,现在有序时账,要核对企业的建筑安装合同的印花税是否缴纳正确,具体要怎么做呢,搜关键字工程款、设计费,这样做合理吗,谢谢
老师,设计费是和建设合同配套的,请问按什么来交印花税,谢谢
老师,请问监测费需要缴纳印花税吗,谢谢
有没有供应商出具的商检模板
但是这样不是相冲了吗?年度损益调整没有余额进行未分配利润
同学你好,不好意思,还应该再做一个冲红分录,借,以前年度损益调整-主营业务成本,负数,贷:利润分配-未分配利润,负数。