同学你好 你得手动填写的
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师 我们2022年是科技型中小企业 2023年已经申请但是编码还没有出来 现在报2022年企业所得税算清缴 研发费用是不是不能100%加计扣除?
老师,今年申请了23年科技型中小企业,然后编码5月24号已经出来了,但是现在做22年汇算清缴企业所得税,那个23年编码自动带不出来,这是什么原因呀
税务查到22年,23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税,现在要求更改相关月份申报表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值税申报表为无票收入,再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入,金额都不大,销项税也就几十百八块,只是要求非要提前按相关日期申报 问题一,这样更改的同时会产生滞纳金,进项税的也是五月勾选的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申请留抵退税,附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目,营业税金及附加的变动,现在是24年,怎么更改22年相关月份有变化的科目,还是在24年做调整。怎么调整。 问题二,22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了,现在是24年,应该怎么调整22年的相关事项。
请教老师一个问题,园区为了完成任务,去年给我们公司申请了一个科技型小微企业,已经通过了,然后今年填报企业所得税汇算清缴,表上默认勾选了研发费用加计扣除的两张表,但实际公司没有研发费用产生,所以老师这两张表现在该怎么填呀?或者我是不是可以把那个研发费用里面填一点数据进去,然后把它纳税调增出来
想问一下,抖音账号注册是A公司,B公司代运营,但是b公司投流,这个发票只能开a公司的发票咋办呢
我公司是一家生产砂石料的企业,有一个变压器是租用另外一个公司的,现在我公司直接把这个电费转给供电局,但是供电局只能开开电表户的企业开发票,像这种情况,我公司该怎么跟这家公司签订协议?
老师,我公司的旅游许可证在办理中,可以提前做旅游接待业务吗?
老师你好,个体户住宿业,以前是核定征收,没有建帐,25年1月1日开始查帐征收,现在网站上订客房的人比较多,网站上抽取佣金,有些客人还是在线下开发票,有些不在线下开发票,这个帐该怎么做,感觉分不清,有点乱
我们是一般纳税人,建筑公司。有1个1千万的 项目要挂靠我们,他们说给我们12个点包干,发票可以按我们的方案提供给我们,(农民工工资,劳务这一块,对方开劳务发票给我们)对方要我做一个方案给他们,我要怎么准备这个税前筹划方案给对方呢?(这个项目要开9个点的专票给甲方)
老师,请问小规模纳税人,两万元普票,跨市装饰装修,是否需要预交税款。谢谢
怎样拿到赔偿快一些?走劳动监察大队是不是比申请仲裁要快一些
这个快递的超区费是怎么算的啊看不懂
辞退员工补偿的N+1计入什么科目
老师们好,请问珠宝行业的,增值税和消费税的计税依据是什么?都是以实际收到差额去报吗?因为有旧料抵。
电子税务局手动填写不了
同学你好 那你电子税局里面有这个编码吗
就是电子税务局没有自动带出来
下来编号之后你备案了没有呢