同学你好 借预付账款 贷银行存款 借费用科目 贷预付账款

现在结5月账。来了一张6月开具的发票。是5月的一笔出款。直接把发票放5月 做了费用 可以不 还是先预付 下月冲?
还在筹备期间预付一笔5万元的费用,次月发票来了6万怎么做账啊?
二月公司筹办期广告费做了暂估入帐5万元,四月收到一万元发票,冲减了一万元暂估,暂估余额为4万元,九月对帐后实际广告费只余3万元,我做了红字借管理费用一开办费 4万元 贷应付帐款一暂估广告费 4万元,但现在管理费用一开办费,借方为负一万了,真正应该是筹建期广告费是4000元,四月支付了一万元,还欠三万元未付,请问老师怎么做才正确?
去年付了5万块的律师费,开了10万的发票,做账才入5万的发票费用,刚发现今年1月份支付了5万元做了预付账款,还有5万发票今年怎么做账呢?
老师,您好,我们6月底预付了一笔装修费用9万,总价是33万,尾款到8月才付完,发票也是在8月开的,请问长期待摊费用是在几月份做呢?分录是怎么样的?6月我只是做了预付
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
多了一万块钱
费用科目用什么呀?长期待摊还是管理费用啊?还是在建工程呢?
同学你好 这个做长期待摊费用
根本都不用在建工程哈
同学你好 可以形成固定资产的就是在建工程
我们是酒店行业只有装修费用,这个装修费用难道要用在建工程吗?
其他的固定资产就是直接买的
现在就是装修费不知道用哪个科目
同学你好 装修费可以计入固定资产也可以计入长期待摊费用
好,那我就做长期待摊费用吧
同学你好 对的 做长期待摊费用也可以