同学你好 借预付账款 贷银行存款 借费用科目 贷预付账款
您好老师,我们公司有一笔服务费6万元,5月19日预付了3万元,7月5日付了剩下的3万元对方给我们开了增值税专用发票,这个怎么分录
12月的时候计提了一笔5万元的费用,次年1月发票到了,金额为4万元,请问1月的时候我要怎么做账务处理?
现在结5月账。来了一张6月开具的发票。是5月的一笔出款。直接把发票放5月 做了费用 可以不 还是先预付 下月冲?
还在筹备期间预付一笔5万元的费用,次月发票来了6万怎么做账啊?
二月公司筹办期广告费做了暂估入帐5万元,四月收到一万元发票,冲减了一万元暂估,暂估余额为4万元,九月对帐后实际广告费只余3万元,我做了红字借管理费用一开办费 4万元 贷应付帐款一暂估广告费 4万元,但现在管理费用一开办费,借方为负一万了,真正应该是筹建期广告费是4000元,四月支付了一万元,还欠三万元未付,请问老师怎么做才正确?
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
多了一万块钱
费用科目用什么呀?长期待摊还是管理费用啊?还是在建工程呢?
同学你好 这个做长期待摊费用
根本都不用在建工程哈
同学你好 可以形成固定资产的就是在建工程
我们是酒店行业只有装修费用,这个装修费用难道要用在建工程吗?
其他的固定资产就是直接买的
现在就是装修费不知道用哪个科目
同学你好 装修费可以计入固定资产也可以计入长期待摊费用
好,那我就做长期待摊费用吧
同学你好 对的 做长期待摊费用也可以