你好!是可以这样处理的,实际工作中一般结转是做一个复合分录
老师,请问一般纳税人年底增值税结转分录是怎样的?
请问老师,一般纳税人月末结转增值税的分录是这样做的吗?
老师,您好!请问一下一般纳税人结转增值税的分录是?
老师好!请问一般纳税人结转增值税的分录是这样做吗?借应交增值税销项税,贷应交增值税进项税 应交增值税未交增值税,是这样吗
请问增值税一般纳税人结转增值税的分录是这样吗
老师下午好,我想问一下老师,我们是苗木专业合作社,然后5月份开进来两张发票,是个体户给开的发票,然后开错了,开进来了,然后他不会冲红,也没有冲红,6月份又开了一张正确的发票,是小规模纳税人,6月份我正常能做账,我想问的是他开错的5月份那两张发票我应该怎么处理呀?老师
请问一下,给公司做审计报告这个是做什么费用。管理费用?
销售棉花销售是免税的吗
老师,企业支付宝收款,可以给对方开具发票吗?
我们是运输公司,刚开始和别人五五开买了一辆车,过了两年后,改投资金额改为三七,公司占七,要把那20%的金额转给别人,这20%的金额要怎么入账呢
亏损合同,非标的资产,确认预计负债,对方科目记入什么,为什么。麻烦详细解释一下
怎么样通过电子税务局申报社会保险费?
老师,小规模纳税人,足浴行业,开票收入有203600,无票收入有156370 那申报增值税给是只申报203600的不含税收入,剩下的156370就合并开票收入一起申报企业所得税,而不是把两个数字加起来申报增值税?
有员工干了几天就走了,我们对公发了工资,但是身份证号码没有要到,这种情况下应该如何处理?
6%税率都是哪些科目
复合分录怎么做呀
你好!就是 借应交税费应交税费销项税 应交税费应交增值税进项税转出 贷应交税费应交税费进项税 借或贷应交税费未交增值税
老师,我有销项税256.07元,抵扣进项税38.02元,这个分录应该怎么写
你好!就是 借应交税费应交税费销项税256.07 贷应交税费应交税费进项税38.02 贷应交税费未交增值税 差额