你好!是可以这样处理的,实际工作中一般结转是做一个复合分录

老师,请问一般纳税人年底增值税结转分录是怎样的?
请问老师,一般纳税人月末结转增值税的分录是这样做的吗?
老师,您好!请问一下一般纳税人结转增值税的分录是?
老师好!请问一般纳税人结转增值税的分录是这样做吗?借应交增值税销项税,贷应交增值税进项税 应交增值税未交增值税,是这样吗
请问增值税一般纳税人结转增值税的分录是这样吗
公司购买办公楼怎么做账
固定资产今年新暂估入账,发票只进来一部分,明年如果需要调整固定资产的原值,今年已计提的折旧怎么调整呢
印花税滞纳金分录怎么写,最规范
郭老师,广告文化事业费,一个月是多少税额
老师业务招待费的进项税额不能抵扣吗
请教老师 公司帮朋友 代收代付 外运费 外运公司发票开给我公司 票到我司付款 然后 朋友将款 转我公司还款 这个有后遗症吗
老师,请问一下我们的外账是财务公司在做,我只是在系统里面去查看发票做登记,怎么我看到在报残疾人就业保障金申报表的时候,经办人财务公司写我的名字,需要叫财务公司改过来吗
老师好,即征即退业务,业务发生最迟多久可以申请退税
转让实验室收入200万,实验室是租赁的,没有产权,转让的是装修和设备,这个怎么开票呢?
老师,你好,收到个人代开的劳务发票,这边按劳务报酬申报,就涉及到个税,怎么做账务处理,谢谢
复合分录怎么做呀
你好!就是 借应交税费应交税费销项税 应交税费应交增值税进项税转出 贷应交税费应交税费进项税 借或贷应交税费未交增值税
老师,我有销项税256.07元,抵扣进项税38.02元,这个分录应该怎么写
你好!就是 借应交税费应交税费销项税256.07 贷应交税费应交税费进项税38.02 贷应交税费未交增值税 差额