你好!是可以这样处理的,实际工作中一般结转是做一个复合分录
老师,请问一般纳税人年底增值税结转分录是怎样的?
请问老师,一般纳税人月末结转增值税的分录是这样做的吗?
老师,您好!请问一下一般纳税人结转增值税的分录是?
老师好!请问一般纳税人结转增值税的分录是这样做吗?借应交增值税销项税,贷应交增值税进项税 应交增值税未交增值税,是这样吗
请问增值税一般纳税人结转增值税的分录是这样吗
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
收据也可以用来做费用吗,税务认可吗
是先学完实操,再学财务软件吗
请问,我司欠对方发票,对方欠我司款,然而对方公司注销了,请问这种情况下,怎么处理,已过3年
老师,出口退税的操作流程是什么?在单一窗口如何下载报关单
我们公司下周就像注销,还缺费用,我想开一张9600的租车发票,还能这么操作吗
每月的进账和销项怎么统计?进销差怎么计算呢?
计算残保金是不是达退休年龄的人员人数和发放的工资都不用计算在内啊
做内帐,老板个人名字的辣也就是公司的现金户,收到公司公户转向要怎么做账
复合分录怎么做呀
你好!就是 借应交税费应交税费销项税 应交税费应交增值税进项税转出 贷应交税费应交税费进项税 借或贷应交税费未交增值税
老师,我有销项税256.07元,抵扣进项税38.02元,这个分录应该怎么写
你好!就是 借应交税费应交税费销项税256.07 贷应交税费应交税费进项税38.02 贷应交税费未交增值税 差额