您好 请问是销项大于进项 还是进项大于销项

请问老师,一般纳税人月末销项大于进项,结转增值税分录应该怎么做
请问增值税一般纳税人结转增值税的分录是这样吗
老师,一般纳税人,进大于销的时候,结转增值税分录怎么做?进大于销的分录怎么做,这增值税是需要月末还是年末结转呢?怎么结转,谢谢老师
老师,请问一般纳税人期末增值税怎么结转?分录是怎样的?
老师,一般纳税人期末结转增值税怎么结转
老师,广告发票开了7万元,文化事业建设费是不是交1050元?
您好老师,我们是一家外贸出口公司,有一个报关单的贸易方式是:货样广告品。这样的报关单退税吗
老师,法人的车和公司签订了租车合同,法人自己交的车辆保险可以放公司报销吗,发票开的是法人个人名
老师好,合伙企业投资者的个人社保部分记哪个科目?投资者没有工资薪金
这是上个月的增值税报表 我知道上个月留底了多少税额 是42141.41吗
开票额度比如说有50万,是指一年可以开50万,还是每个月可以开50万?
老师,我刚刚开了一张跨区域涉税事项的建筑服务发票,申报预缴企业所得税是从什么时候做。
老师,我这边有笔业务室卖农产品的,已知总共的收入,还有总共花出去买原材料的钱,但是现在库里还剩一部分农副产品和包装,我应该怎么统计这个业务我到底挣了多少钱
在同一个市,有一个总公司,下面有几个分公司,销售液化气,因为只有总公司有大型储存罐及销售资质,所以只能由总公司购入气体,后由其他分公司销售罐装好的液化气,预计一年销售额会超过500万请问增值税要如何缴纳比较好,统一核算吗?自动成为一般人还是等超额后再申请一般纳税人
老师 退个人所得税 一定要用 本人的银行卡吗
销项大于进项
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师,完整的可以吗?销项进项结转也要,然后交了,麻烦老师了?
一般纳税人 正常是应该年末的时候一次性销项进项结转 不需要每个月都结转 要每个月结转的话 这样写分录 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
噢,老师,我分录看明白了,但不明白为什么一年要做这次结转呢?那每月不结转怎么交增值税呢?这里不明白,能详细说一下吗?谢谢了
每个月销项减去进项后做一笔分录就好了啊 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 销项减进项后差额
噢,那年末为什么要结转一次,这里还是有点糊涂?这个实务中应该怎么处理呢?麻烦您啦
实务中就是年末一次性结转进项跟销项 平时只结转差额 会计准则是这么慢处理的啊
当然 您每个月结转进项跟销项也是可以的 就是多写分录而已 最终结果是一样的
那不结转行吗?我自己再想想吧,不太明白
您说的不结转是 进项跟销项不结转 对么
嗯嗯,是的
是一直都不结转 还是平时按月不结转
一直不结转可以吗?
一直不结转 余额太大了
谢谢老师,我自己想想吧。
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