你好,需要把之前的无票收入红冲,然后根据开具发票做收入分录

老师,5、6月不开票收入已确认收入并已申报,但在9月客户要求开票,因此在9月开了5、6月的发票。9月实际的收入只有两万,但现在本季度我申报增值税时两万时提示不正确。应该怎么处理
5月旅游收入25万,已做未开票收入,6月客户要求开发票6万,怎么做账?
6月份收到20万未开票,到7月份才开票,6月收到的这20万,要交增值税吗?怎么做账?
请问老师,我5-6-7月分别该怎么做账?小规模! 谢谢, 5月,签订合同10万,支付5万,未到货未开票! 6月支付5万,到货10万,已收到发票6716 6.67 7月收到发票3283 3.33
酒店餐饮客户9月份已经消费2万元 酒店已做收入,10月这个客户要求开发票,应该怎么处理 当时9月份做账直接做收入,没有区分无票有票收入
以前无票收入,和开的发票税额不一致怎么办?
你好,需要把之前的无票收入红冲,然后根据开具发票做收入分录 之前的不一致,不需要特地调整到一致。