借应交税费预交增值税10000 按贷银行存款, 借应交税费未交增值税8000, 贷应交税费预交增值税8000。

老师我的财务系统跟电子税务不一致,怎么调整,我们有预缴增值税,但在申报期是有足额进项税额抵扣的,那我这个异地预缴增值税怎么做
华润公司是增值税一般纳税人,期末“应交税费——应交增值税”账户有贷方余额2000元,转账;次月,该公司实际缴纳前期未缴增值税2000元,预缴当期增值税500元。请写出上述业务的分录。请问一下老师怎么解
建筑施工企业一般纳税人,在异地已经预缴纳2%增值税2160元,当月进项大于销项,不需要交税。现在填8月增值税申报表,有个表是税额抵减情况表应该怎么填写?本期发生额2160,本期应抵减2160,本期实际抵减0,期末余额2160,这样填对吗?
老师,4月申报期增值税销项72011.02,异地预缴4255.11,抵扣进项66362.46,实际申报增值税1393.45,做账的时候进项是1884.3,怎么做凭证,图片是我的余额以及计提的税金明细
老师,4月申报期增值税销项72011.02,异地预缴4255.11,抵扣进项66362.46,实际申报增值税1393.45,做账的时候进项是1884.3,怎么做凭证
老师好 付款方是甲 收票方是乙 票款不一致,但是乙提供了委托甲付款的委托协议 这样操作合规吗
购买消费券,开票是生产生活服务*服务费,这样开票可以吗,如不行应该怎么开?
个体户名下房产是外地的,个体户是江西的,变更经营者名字,也要交增值税、土增税、、个人所得税这些吗?
老师,我们5月份员工社保是由另外一个公司支付的,我们全额把社保单位+个人部份支付给了那个公司,那这个我们应该如何做账务处理呢
老师,公司有一单跨境电商,在亚马逊平台卖的,货物先在亚马逊仓,有卖出去再从海外发货给客户,那么现在我们税务上要怎么处理
我们工资当月发的,这个月没发,是不是可以先计提呀
老师,当月收到的进项当月可以抵扣嘛
单位替个人垫付的养老怎么做分录,需要计提吗
老师,100多块钱的收据,没有发票,可以入账吗
老师我们是贸易公司,买设备来卖设备赚差价,我们公司转款给卖设备给我们的公司,是备注货款,还是备注设备款呢
交增值税,在借方有余额2000。
预交增值税在借方有余额2000