你好,五月份的时候没有缴纳增值税吗?

老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
您好,我们企业4月5月分别退了两笔留抵退税,6月份的时候又缴纳了8万的增值税,但是没有缴纳附加税,报表中显示的也是不用缴纳,现在税务审核我们企业不符合要求,要把4.5月退的税还回去,那么我们6月缴纳的增值税需要补缴附加税嘛
老师,我请教个问题,我司去年9月份办理了增值税留抵退税90万,然后23年1月至4月缴纳了22年的增值税50多万,但是5月份的时候没有缴纳了,这是什么原因?
老师您好,我司去年9月份做过增值税留抵退税,然后23年每个月都有多缴纳22年的增值税,现在给您看其中一个,4月份的纳税申报表,5月份缴纳的增值税,其中有个20220601-20220630所属期的增值税,这个是这么算的?
老师,有家建筑企业,去年11月增值税已经缴款了,但是1月补预缴了去年11月的预缴增值税,更正之后的11月增值税不用缴税,并且原本12月增值税要缴税的,因为1月预缴的增值税12月不用交增值税,现在11已经缴纳的增值税要申请增值税退税,并且要把1月补交的预缴增值税做账务处理,是返回到去年11月份重新做预缴分录并修改原本要缴税的增值税分录吗?但是已经缴纳的增值税,以及后期退回多缴的增值税税款怎么进行账务处理呀;还是在1月份进行处理呢?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
销项税额、进项税税额是多少?
交了增值税,但是至少23年的,这次没有22年的。销项66.38万,进项53.74万
截图你的申报表看一下的。
是你留底退税了之后进项转出了吗?
当时做了进项转出
24行就是你需要缴纳的增值税。
看一下你五月份的申报表,这个是五月份的吗?
这个就是五月份
24行的那个金额就是你需要缴纳的增值税,你看一下你34行没有缴纳吗。
有,金额一致
你好,那这个月需要交税的,你怎么说不交税?
34行,这个就是你需要缴纳的增值税呀。
你说的这个是不是附加税没有交? 附加税是根据缴纳的增值税减去增值税增量留底退税的金额作为这个计税依据来交附加税的,如果是小于等于零,不需要交。
但是6月实缴的时候回单没有其他多的,以往月份都有上年度的
你打印一下你的完税证明看一下。
这是4月的,您看下,多的那个增值税是去年的
对呀,五月份申报的不就是四月份所属期就是四月份有问题吗。
本月申报的是上一个月的, 你这个月申报的应该是所属期5月的。
您仔细看下,付款凭证有一项增值税所属期是20220601-20220630的
我现在给您的截图是4月所属期,在5月付款的,4月扣缴金额一致,但是多了个去年6月份的
那你截图所属期五月份的增值税申报表。
是申报日期是六月份的。
我后来给您截图的是所属期4月份的,您看后面那个付款截图咯
你好,四月份的这个没有问题 五月份的你不是说这个月没有吗?这个月没有你截图这个月的所属期的呀
对,5月份的这个月没有,所以就是觉得奇怪,等下,但是前面的有,是怎么核算的?
你截图六月份的申报表,看一下的就是所属期5月1号到五月底的,你的销项税额,进项税额分别是多少。
你光说你没有交增值税,没法给你判断。