你好,五月份的时候没有缴纳增值税吗?
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,
销项税额、进项税税额是多少?
交了增值税,但是至少23年的,这次没有22年的。销项66.38万,进项53.74万
截图你的申报表看一下的。
是你留底退税了之后进项转出了吗?
当时做了进项转出
24行就是你需要缴纳的增值税。
看一下你五月份的申报表,这个是五月份的吗?
这个就是五月份
24行的那个金额就是你需要缴纳的增值税,你看一下你34行没有缴纳吗。
有,金额一致
你好,那这个月需要交税的,你怎么说不交税?
34行,这个就是你需要缴纳的增值税呀。
你说的这个是不是附加税没有交? 附加税是根据缴纳的增值税减去增值税增量留底退税的金额作为这个计税依据来交附加税的,如果是小于等于零,不需要交。
但是6月实缴的时候回单没有其他多的,以往月份都有上年度的
你打印一下你的完税证明看一下。
这是4月的,您看下,多的那个增值税是去年的
对呀,五月份申报的不就是四月份所属期就是四月份有问题吗。
本月申报的是上一个月的, 你这个月申报的应该是所属期5月的。
您仔细看下,付款凭证有一项增值税所属期是20220601-20220630的
我现在给您的截图是4月所属期,在5月付款的,4月扣缴金额一致,但是多了个去年6月份的
那你截图所属期五月份的增值税申报表。
是申报日期是六月份的。
我后来给您截图的是所属期4月份的,您看后面那个付款截图咯
你好,四月份的这个没有问题 五月份的你不是说这个月没有吗?这个月没有你截图这个月的所属期的呀
对,5月份的这个月没有,所以就是觉得奇怪,等下,但是前面的有,是怎么核算的?
你截图六月份的申报表,看一下的就是所属期5月1号到五月底的,你的销项税额,进项税额分别是多少。
你光说你没有交增值税,没法给你判断。