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老师,请问我们去年供货给供应商开了100万的发票,对方没有认证,合同结束,实际供货80万,发票要怎么处理?

2023-06-27 08:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-27 08:32

可以把这个发票红冲全额红冲,然后,再重新开80万

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快账用户2204 追问 2023-06-27 08:37

老师,原先的发票要不回来了

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快账用户2204 追问 2023-06-27 08:38

可以不要回原来的发票吗?

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快账用户2204 追问 2023-06-27 08:39

如果我们销售方只冲掉差额部分,开红字行不行

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齐红老师 解答 2023-06-27 08:43

可以的,可以按照你思路操作

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可以把这个发票红冲全额红冲,然后,再重新开80万
2023-06-27
同学您好,一般打多少款,开多少发票,目前已经打了80万款,要催对方开发票。以后要等对方开票后再打款,免得等不回来发票
2024-11-19
你好,按照入库之后的来做账,借应付账款贷库存商品, 然后再做发票的借库存商品贷应付账款。
2022-08-19
问问你们老板为啥是那样子呢?
2026-04-13
学员你好,可以给供应商乙开票,然后再签个抵账协议
2022-12-22
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