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Q

转让土地,给对方开具了专票。分录应该怎么做?装让土地时应缴纳的相关税费分录已做。还有转让之前的土地摊销,后期分录应该怎么做?

2023-06-27 19:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-27 19:35

你好,当时做了无形资产是吗? 借银行 累计摊销, 贷无形资产, 应交税费,应交增值税 差额放到资产处置损益或者是营业外收支

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快账用户5676 追问 2023-06-27 19:36

对 拿地的时候 进入了无形资产

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齐红老师 解答 2023-06-27 19:37

你好,按照上面的来就可以了

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快账用户5676 追问 2023-06-27 19:39

应交税费是销项税对吧?然后按照上面做完 也就相当于我提问涉及的俩分录都完成了?

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齐红老师 解答 2023-06-27 19:39

你好对的 是这么做的

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快账用户5676 追问 2023-06-27 19:47

老师 借银存那里 我们还有一部分尾款没收到 是不是可以借银存 借其他应收款

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齐红老师 解答 2023-06-27 19:49

可以的,可以这么做的。

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快账用户5676 追问 2023-06-27 19:51

无形资产是剩余待摊销部分是吗

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齐红老师 解答 2023-06-27 19:51

无形资产,这里填写的是原值。

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快账用户5676 追问 2023-06-27 19:59

差额的话 是放在营业外收入嘛

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齐红老师 解答 2023-06-27 20:00

你好,放到营业外收支,营业外收入也有可能,营业外支出也有可能,你自己算一下。

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你好,当时做了无形资产是吗? 借银行 累计摊销, 贷无形资产, 应交税费,应交增值税 差额放到资产处置损益或者是营业外收支
2023-06-27
借:银行存款 借:累计摊销 贷:无形资产 贷:应交税费-应交增值税-销项 贷:营业外收入
2023-05-22
借:管理费用-租金 贷:应付账款
2022-06-27
你好,除开印花税之外的支出 借:在建工程,贷:银行存款等科目 借:固定资产,贷:在建工程  印花税 借:税金及附加—印花税    ,     贷:银行存款
2023-04-05
同学你好 这个是可以加计扣除
2022-05-10
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