您好,这个是属于做费用的还是,主要是费用
老师你好,请问我们是一家民宿公司,我们公司的开票内容是住宿费,开票金额不走对公账,全部走法人个人账户回来,那请问做会计分录的时候,我可以直接借:其他应收款_法人 贷:主营业务收入,这样做可以?还是一定要先通过应收账款结转一下?
老师您好,请教您一个问题。我们是酒店行业,客人在携程网下单实际支付133金额,我们实际酒店收到122款项,其中11元为平台服务费,我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话,分录可以写:借:银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗??那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢???
老师,请问三月份的时候有一笔业务应该做主营业务收入,但是我做管理费用了,6月份报税的时候根据开票金额强制提交了,相当于我账面没有做主业务收入,但是税务上已经认定了主业务收入。我在7月份时又开了红票冲回这张发票并做了管理费用冲回,但是现在我帐上不好再做一笔主营业务收入怎么办呢?
大家好,请教一个问题,我们是卖珠宝的店铺,然后老板又找一个黄金回收的合伙人,黄金回收的收入主要是服务费检测,6月份收到了黄金回收的检测费,发票已开,款已经打入公户,请问这笔钱做账的话做收入还是费用呢?
老师,请教一个问题,我们是卖珠宝的店铺,然后老板又找一个黄金回收的合伙人,黄金回收的收入主要是服务费检测,6月份收到了黄金回收的检测费,发票已开,款已经打入公户,请问这笔钱做账的话做收入还是费用呢?分录写一下
分录呢?可以具体写一下吗?
借 银行存款 贷 其他业务收入 借 管理费用 贷 其他应付款
我就是不懂才问你的,我也不知道是做费用还收入,这检测费是合伙黄金回收,商量好黄金回收给到我们几个点的检测费,我们提供办公室
我们已经开发票,检测费已经打入公户,怎么做账呢?
怎么做分录阿?
是别人给你们的检测费,对不
是的,我们收到了这笔钱
那你就做收入,借 银行存款 贷 其他业务收入 应交税费
做结转成本吗?成本的数怎么取?
我们是小规模纳税人
这个是没有成本的,最多一个人人工费