不好意思啊同学,我手速快点错了,可以回答吗

我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
请问老师,我们公司想把因员工违反规定,罚的钱,拿出来,作为公司福利费,用于公司团建等活动,这样应该怎么做账?
请问一鸣老师,我们公司想把因员工违反规定,罚的钱,拿出来,作为公司福利费,用于公司团建等活动,这样做账可以吗? 罚款,借:应付职工薪酬 贷:其它应付款—员工绩效罚款 团建,借:其它应付款—员工绩效罚款 贷:银行存款 贷:银行存款
公司办公室基本每天都为老总提供水果,每月都有发票开过来,开票内容也是“水果”请问我可以这样下分录吗? 借:管理费用一办公费 贷:应付职工薪酬一福利费 支付款时 借:应付职工薪酬一福利费 贷:银行存款 这样做就把它视为员工午间用水果处理可以吗?
公司每月参加商场活动,商场都会发奖励给员工,这笔钱由公司统一收款后随工资一起发放 例如:3月份收到奖励1000元,工资5000元,个税100,整个分录如下: 1、计提3月工资: 借:管理费用-工资5000 管理费用-福利费1000 贷:应付职工薪酬6000 2、收到商场奖励: 借:银行存款1000 贷:其他应付款-福利费1000 3、发放工资: 借:应付职工薪酬6000 贷:应交个人所得税100 其他应付款-福利费1000 银行存款4900 请问我的分录对吗
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
可以的金金老师,麻烦您了
您的这个分录是可以的,最后相当于罚款掉了
老师,罚款掉了什么意思?
就是相当于罚款的座位赢福利,冲销了应付职工薪酬