不好意思啊同学,我手速快点错了,可以回答吗

我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
请问老师,我们公司想把因员工违反规定,罚的钱,拿出来,作为公司福利费,用于公司团建等活动,这样应该怎么做账?
请问一鸣老师,我们公司想把因员工违反规定,罚的钱,拿出来,作为公司福利费,用于公司团建等活动,这样做账可以吗? 罚款,借:应付职工薪酬 贷:其它应付款—员工绩效罚款 团建,借:其它应付款—员工绩效罚款 贷:银行存款 贷:银行存款
公司办公室基本每天都为老总提供水果,每月都有发票开过来,开票内容也是“水果”请问我可以这样下分录吗? 借:管理费用一办公费 贷:应付职工薪酬一福利费 支付款时 借:应付职工薪酬一福利费 贷:银行存款 这样做就把它视为员工午间用水果处理可以吗?
老师,您好,请问下我老板要买几十箱橙子送给公司员工,但公司还欠他钱,可以用公账付款给对方,冲他的往来吗,这里的分录这样做对吗?帮忙看看,借:预付账款-XX公司,贷:银行存款,收到发票后,借:管理费用-职工福利费,贷:其他应付款-老板
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
可以的金金老师,麻烦您了
您的这个分录是可以的,最后相当于罚款掉了
老师,罚款掉了什么意思?
就是相当于罚款的座位赢福利,冲销了应付职工薪酬