不好意思啊同学,我手速快点错了,可以回答吗
我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
请问老师,我们公司想把因员工违反规定,罚的钱,拿出来,作为公司福利费,用于公司团建等活动,这样应该怎么做账?
请问一鸣老师,我们公司想把因员工违反规定,罚的钱,拿出来,作为公司福利费,用于公司团建等活动,这样做账可以吗? 罚款,借:应付职工薪酬 贷:其它应付款—员工绩效罚款 团建,借:其它应付款—员工绩效罚款 贷:银行存款 贷:银行存款
公司办公室基本每天都为老总提供水果,每月都有发票开过来,开票内容也是“水果”请问我可以这样下分录吗? 借:管理费用一办公费 贷:应付职工薪酬一福利费 支付款时 借:应付职工薪酬一福利费 贷:银行存款 这样做就把它视为员工午间用水果处理可以吗?
公司每月参加商场活动,商场都会发奖励给员工,这笔钱由公司统一收款后随工资一起发放 例如:3月份收到奖励1000元,工资5000元,个税100,整个分录如下: 1、计提3月工资: 借:管理费用-工资5000 管理费用-福利费1000 贷:应付职工薪酬6000 2、收到商场奖励: 借:银行存款1000 贷:其他应付款-福利费1000 3、发放工资: 借:应付职工薪酬6000 贷:应交个人所得税100 其他应付款-福利费1000 银行存款4900 请问我的分录对吗
耳机,麦克风税收分类编码匹配什么?
应收账款负数怎么转为预付账款的正数
去政务中心办理开通第三方协议扣税款需要带什么材料
老师,老板买的房子做办公室怎么做账?
老师您好,法人账户冻结,法人妻子去银行公户用现金支票提现会计分录怎么做?
老师,帮员工缴纳社保,个人交的部分是公司出的,不需要他个人承担,那是不是直接做!!应付职工薪酬-工作
老师您好,公司给员工的油补福利没提供发票给他申报的个税,申报工会经费的时候,这个金额算工资总额里面吗?
老师,社保基数调整后离职人员需要补交的部分怎么做账
老师,你好!企业销售自己使用过的固定资产,按售价报了增值税,但是做账的时候走了固定资产清理科目,报企业所得税的时候收入就只有溢价部分了,申报的时候就跳出对话框,说两者不一致,需不需要继续申报。走固定资产清理科目没问题的对吧?申报也没有问题的对吧? 增值税申报表收入和企业所得税收入不一致,我需要调企业所得税申报表吗?
老师,24年的年报,账里面怎么选啊,
可以的金金老师,麻烦您了
您的这个分录是可以的,最后相当于罚款掉了
老师,罚款掉了什么意思?
就是相当于罚款的座位赢福利,冲销了应付职工薪酬