你好,你看下是不是给你退回去了。
增值税申报中附表三进项抵扣明细中进项转出里面红字专用发票栏自动带出来的数据是指已经抵扣了红冲的?还是没有抵扣过红冲了也会提现在那里?
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出,这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里,填入主表的哪一栏?上月进项抵扣额是10494.8,实际抵扣额8330.8元,2164元做入进项税额转出里,在这个月主表里没有显示留抵的2164元,只显示在本年累计14栏里,那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一项?
增值税申报表上原本留抵的税额,显示在进项转出那栏了,那个进项票也没有红冲也没有作废,为什么会转出呢
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
老师,一般纳税人增值税申报,外贸企业,无开票,一直有留抵,本次进项税转出了2张票,现在报税也看到了进项转出,但是一直显示申报失败,怎么弄?
奥老师,你的意思就是做支出的时候再摘要栏写清楚是无票支出,这样摊销长期费用调增的时候查明细账就可以算出无票摊销了多少是吧
老师我的意思是无票摊销的纳税调增也是填到那个其他就可以是吧
我公司租房,用新会计准则确认使用权资产怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老师想问一下,出口一批货物,因为是拼柜的,所以提单是一份总提单,然后因为已经到港了,货代表示无法提供分提单,那现在提单跟报关单有区别,这个有什么办法解决吗?
请教老师,资本弱化条款 是不是只要求关联方之间的借贷呢 非关联方不需要遵守呢,谢谢
这个无票支出的装修费摊销,汇算的时候再那个表调增,也是那个其他调增吗
公司怎么集中给没有做汇算个税的人做汇算的啊,在哪里操作的啊
老师,注销清税证明咋开具,具体步骤
叉车里面加的柴油计入什么科目
老师,比如装修费,10000有票,5000没票,然后按10个月摊销,每月摊销1500记账的时候都计入了长期待摊费用,这样我汇算的时候怎么查无票摊销了多少啊,有啥好方法没有,可以一下查出无票摊销了多少
这个是一张票的税,上个月抵扣了一半,剩下的一半留抵了,按正常来说,这个月可以继续抵扣剩下的一半呀,但是那个剩下的这半不知道为啥系统带出来的时候就在进项税转出里面了,就不能抵扣,但是这个票是正常的,也没有申请过退税
银行进项转出在哪一行里面填写的。
在第14栏,为什么会转出了呢
去看一下附表二里面哪一行给你填写的。
有个留抵抵欠的,但是我们没有申请过留抵抵欠呀
那你之前有没有欠税?
你去看一下,你之前在申报表里面。
之前是有欠税的
那不就是留底抵扣了
你看一下你进项转出的那一部分是不是你欠税的 没有问题吧。
之前欠的有点多,比这个留抵税金额大 我减一下看看
可以的,可以看一下的。