你好; 这个要发票的 ;到时 一起记入培训费去 ; 职工教育经费 是可以抵扣 的

老师公司员工出差时的餐费增值税专用发票,进项可以抵扣吗?
老师,我们公司差旅费制度规定出差一天有60块餐补,请问这部分需要员工提供餐饮发票吗?如果可以不提供发票,这部分钱需要帮员工代扣代缴个税吗?
请问老师,公司给员工提供午餐,员工个人承担一小部分,公司承担大头,那月底送餐公司给我司开具的餐费发票,我记入福利费可以吗?还是记在应付职工薪酬给员工代扣代缴个税?就是员工个人承担的这部分从工资里扣,所以公司也代扣代缴了个税,那公司承担的这部分需要代扣个税吗?
老师:一般纳税人公司,员工外出培训,公司给的餐补,需要餐费发票吗?计入费用时,可以价税分离抵扣增值税吗?
老师我们公司员工出差,差旅费报销,飞机票开了发票1000元,公司给员工100元餐补助,但是餐补没有发票,我能1100元一块计入管理费用申报增值税吗?我担心的就是餐补没有发票
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这个餐饮补助,对方开不了专票。
你好; 开不了; 就开普票 ;其他的 培训费开专票抵扣的
老师:有个文件,根据国税发〔1994〕89号文件规定,差旅费津贴不属于工资薪金性质的补贴津贴,不征收个人所得税。因差旅费的标准由财政部门制定,仅对机关事业单位有明确的规定。对行政机关和事业单位按照财政部门制定的差旅费津贴标准发放给出差人员的差旅费津贴,无需发票,不征收个人所得税,超过标准的部分,并入职工工资薪金计征个人所得税。是不是适用呀?
你好; 你这个是出差的 文件; 跟你培训的 业务都不一样的
这个补助是针对餐费的,去吃饭只有餐费发票啊?
老师:员工是去外地培训学习。
你好; 只是吃饭; 你记入培训就行了。 开普票回来做账