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你好!有些专票不认证不抵扣的,请问能不能不做贷:应交增值税—进项税额,这一步?

2023-07-20 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-20 10:57

你好,那不能的。比如咱这个不符合抵扣,或者咱一直也不想抵扣了,咱就直接全额计入成本或者费用。

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快账用户8651 追问 2023-07-20 11:08

直接做,借:银行存款 贷:管理费用/制造费用,是这样子吗?

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齐红老师 解答 2023-07-20 11:18

你好,咱原来的分录怎么写的就是收到发票时抵扣时?

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快账用户8651 追问 2023-07-20 11:19

什么意思?不太明白

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齐红老师 解答 2023-07-20 11:20

你好 要看原来分录是咋写的 才清楚你错在哪了 正确的咋处理 

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快账用户8651 追问 2023-07-20 11:40

原来就是这样,借:银行存款 贷:管理费用

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齐红老师 解答 2023-07-20 11:48

您好,那您这是一笔什么业务呢?单纯看分录看不出来?

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快账用户8651 追问 2023-07-20 11:57

员工出差开出的住宿费专票

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齐红老师 解答 2023-07-20 12:00

员工出差的住宿费可以抵扣,但是分录不是你这样写的,所以说你发来这个分录都看不清楚是啥意思?

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齐红老师 解答 2023-07-20 12:01

如果员工出差的,你要是不想抵扣,就是这样写分录。借管理费用,贷银行存款等。

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齐红老师 解答 2023-07-20 12:01

咱们要是不讲抵扣,咱就是全额计入管理费用了,不体现出来应交税费。

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快账用户8651 追问 2023-07-20 12:05

好的,谢谢!明白了。

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齐红老师 解答 2023-07-20 12:06

不客气的,祝您工作愉快。

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