你好,那不能的。比如咱这个不符合抵扣,或者咱一直也不想抵扣了,咱就直接全额计入成本或者费用。
请问那些不能抵扣的增值税专用发票也要认证再作进项税额转出吗?
你好,老师,请问一下,我之前收到一笔进项发票,是不能抵扣的,我是计入:借应交税费-待认证进项税额,那我现在再勾选认证平台做不扣税,分录是不是:借应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-待认证进项税额
1、待认证进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 2、 待抵扣进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 这两笔分录对吗?现在不是做账的时候拿到会计手里的才认证、抵扣,不在手里的不确定的不认证抵扣吗?为什么还有 待 认证和抵扣这一说?
2.收到进项发票,但未抵扣认证时,出科目可用应交增值税--待认证进项税额吗?会计书里买原材料都写应交增值税进项税额,但每月都还未认证,不是不能抵扣吗,有些过好长时间才会认证,直接写进项税额不是有问题了?
专票不能抵扣的增值税进项税额,是不是不勾选认证抵扣就可以了?还是要勾选认证抵扣,再做进项税额转出?
公司置换了一辆已使用9年的汽车,还需要计提折旧吗
老师,月底暂估计入的库存商品,是不是也要结转到成本的
老师 请问下 8500报关价+1105的税 开票开多少合适
老师,我司2024年企业所得税负率低,要求调增补税。农民工工资未发100342.95元,调增部分就填在A105000的30栏吗?24年调增了,25年发放了工资,25年企业所得税汇算时还能调减吗?
进出口公司收到美元的账户,怎么做会计分录呢?
小规模企业所得税怎么算,发票怎么开?
老师,营业账簿,交印花税的时候是实缴金额吧
郭老师您好,公户借出十万,还款没写备注用途可以吗
请问有电商行业,店铺的做账表格模板吗?明细表利润表
老师,我们开了378万的建筑工程发票专票9个点异地项目我们预交税费多少
直接做,借:银行存款 贷:管理费用/制造费用,是这样子吗?
你好,咱原来的分录怎么写的就是收到发票时抵扣时?
什么意思?不太明白
你好 要看原来分录是咋写的 才清楚你错在哪了 正确的咋处理
原来就是这样,借:银行存款 贷:管理费用
您好,那您这是一笔什么业务呢?单纯看分录看不出来?
员工出差开出的住宿费专票
员工出差的住宿费可以抵扣,但是分录不是你这样写的,所以说你发来这个分录都看不清楚是啥意思?
如果员工出差的,你要是不想抵扣,就是这样写分录。借管理费用,贷银行存款等。
咱们要是不讲抵扣,咱就是全额计入管理费用了,不体现出来应交税费。
好的,谢谢!明白了。
不客气的,祝您工作愉快。