你好,那不能的。比如咱这个不符合抵扣,或者咱一直也不想抵扣了,咱就直接全额计入成本或者费用。

请问那些不能抵扣的增值税专用发票也要认证再作进项税额转出吗?
你好,老师,请问一下,我之前收到一笔进项发票,是不能抵扣的,我是计入:借应交税费-待认证进项税额,那我现在再勾选认证平台做不扣税,分录是不是:借应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-待认证进项税额
1、待认证进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 2、 待抵扣进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 这两笔分录对吗?现在不是做账的时候拿到会计手里的才认证、抵扣,不在手里的不确定的不认证抵扣吗?为什么还有 待 认证和抵扣这一说?
2.收到进项发票,但未抵扣认证时,出科目可用应交增值税--待认证进项税额吗?会计书里买原材料都写应交增值税进项税额,但每月都还未认证,不是不能抵扣吗,有些过好长时间才会认证,直接写进项税额不是有问题了?
专票不能抵扣的增值税进项税额,是不是不勾选认证抵扣就可以了?还是要勾选认证抵扣,再做进项税额转出?
老师您好:我们之前是A级纳税人,因变更法人才降级为D,新法人名下有非正常户导致开票额度受限。如果新法人名下的非正常户解除不了,再变更法人,能否申请增票?
老师,您好,做股权转让时,企业账面净资产怎么填?
房产税 房产出租宗地面积和房屋建筑面积不同。出租的发票写哪个面积
老师请教下货物销项10 月开出的,没有开进进项货物,结转成本时库存商品没有 ,没结转成本,11月没开销项货物,11月才开进进项货物,这部分怎么处理?
您好,老师,小区物业收的车位费税率是多少呀
老师您好,请问今年3月给员工发了年终奖金,会计忘记申报了,现在补申报可以吗?
老师,社保增员减员在哪里操作
老师,有没有陕西各地区不同等级土地使用税标准税额,有没有政府相关文件
老师你好,咨询个问题就是之前25.1-10都有反结账的,现在发现就是之前季度计提的广告费收入,拆分月度广告费收入后,为什么我这个其他收入广告费在利润表中不体现了,也就是说我跟之前有点差额,但是总的利润是对的,这个是怎么回事呢?
贸易型的公司有一些服务费费用,都对应如到哪些科目,比如咨询费,
直接做,借:银行存款 贷:管理费用/制造费用,是这样子吗?
你好,咱原来的分录怎么写的就是收到发票时抵扣时?
什么意思?不太明白
你好 要看原来分录是咋写的 才清楚你错在哪了 正确的咋处理
原来就是这样,借:银行存款 贷:管理费用
您好,那您这是一笔什么业务呢?单纯看分录看不出来?
员工出差开出的住宿费专票
员工出差的住宿费可以抵扣,但是分录不是你这样写的,所以说你发来这个分录都看不清楚是啥意思?
如果员工出差的,你要是不想抵扣,就是这样写分录。借管理费用,贷银行存款等。
咱们要是不讲抵扣,咱就是全额计入管理费用了,不体现出来应交税费。
好的,谢谢!明白了。
不客气的,祝您工作愉快。