借:应收出口退税款 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 这是结平的分录。如果没有出口退税款,就不作这个分录了,直接把销项结转平就没有了

出口退税收到款。分录:借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税,未交增值税借方余额还是期初余额,没有变化,未交增值税应该如何处理,分录怎么做?
请问计提出口退税以后,这个应交税金-增值税-出口退税的贷方一直有余额,需要怎么处理呢?
商贸企业应交增值税出口退税的余额到最后怎么处理
外贸出口退税,最后,应交税费~交增值税~出口退税和进项税额用对冲一下么
制造业 出口退税记账 计提退税 借:其他应收款 贷应交税费-应交增值税-出口退税;收到退税款 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税。 应交税费-应交增值税-出口退税科目余额越来越大 如何处理?
如果12月份的费用,1月份开的发票 12月和1月分别怎么做账
老师,个体户的经营所得的扣除项,可以用抚养老人和小孩这些作扣除项吗,就像是工资所得的附加扣除一样
你好,老师,我想问一下,就是我们这边以我的名义开的销项票是真实的业务。但是成本票,我不敢保证,我也不太清楚,所以如果成本票是虚开的,我会有什么风险。
销售人员拿车辆维修保养发票报销,车子是自己的,怎么入账
老师,您好!请问一下小规模按季申报的纳税人没超30万异地建筑服务无需预缴增值税及附加来自哪条税法文件
老师,发现有几笔福利费专票不应抵扣的勾选抵扣了,怎样调回来呀?重新申报报表吗?
企所得税年度清算,是算前一整年的帐吗?如果我次年2月份开的进项票可以算进去吗?就是还没有做年度清算之前的进项票可以算进去吗?
老师,员工25年2月份入职的,一直没有给发工资,12月份发2-12月工资,个税系统申报,12月添加员工,然后入职日期写2月份,直接这样申报可以吗?还是说必须从2月开始给此员工每月必须0申报呢?
公司可以不给员工交社保,只申报个税吗?
老师,内帐,供应商欠款打折后付款,比如欠5千元,打了8折,只付4千元就清帐了,剩下不用付的怎么出数平帐
出口退税就一直在贷方放着吗?那应交增值税二级科目一直有余额吗?用不用结转到其他地方,
是的,因为你后面还是有进出口业务的,那么就不需要结平的