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老师:我们医院是免增值税的,是一般纳税人,开票系统里面有20多张往来单位给开的增值税专用发票,从19年到现在,我该怎么处理?谢谢!

2023-07-25 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-25 08:54

你好,同学,往来单位给你开票的理由是什么

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快账用户3774 追问 2023-07-25 09:07

提供药品,提供服务

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齐红老师 解答 2023-07-25 09:20

同学,这个是你们医院的成本

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快账用户3774 追问 2023-07-25 09:26

老师请仔细看一下我的问题,我没问你这些该下什么科目,我问的是开票系统里面供货商给我们开的这些专票如何处理?

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齐红老师 解答 2023-07-25 09:31

 增值税免对应的进项就不允许抵扣。你们做不抵扣处理

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快账用户3774 追问 2023-07-25 09:35

我做不抵扣处理了,需要填增值税报表吗?如果需要,填哪张表,哪一行?

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齐红老师 解答 2023-07-25 09:47

勾选不抵扣的数据在申报表中不体现. 在2.0发票勾选平台勾选了发票不抵扣在申报表里一般不要填报.

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快账用户3774 追问 2023-07-25 09:52

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-25 09:54

好的呢,同学,祝你生活愉快

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快账用户3774 追问 2023-07-25 14:53

老师:我想把这20多张发票这月都一次性作为不抵扣处理可以吗?

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齐红老师 解答 2023-07-25 14:53

可以,不抵扣的,同学

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你好,同学,往来单位给你开票的理由是什么
2023-07-25
那个需要对方发送电子版的源文档,税局才认可
2025-02-05
你好1;  是的;之前的免税; 选择勾选不抵扣;可以的
2023-06-02
你好,上个月的正常申报就行了,然后这个月可以开红字发票。
2023-10-11
您好,正在给您回复,谢谢
2023-10-16
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