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老师请问公司付后勤人员(劳务保洁)工资10000,分录:第一步 借 应付职工薪酬10000 贷银行存款 10000;第二步 借 管理费用 贷:应付职工薪酬 ; 第三步 借 本年利润 贷 管理费用 这个分录对吗

2023-07-30 01:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-30 04:55

同学,您好,第一步是计提,借管理费用贷应付职工薪酬,第二步是实际发放,借应付职工薪酬贷银行存款,期末转本年利润,借本年利润贷管理费用,但是最后这笔是把期末所有的管理费用一并结转

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快账用户3370 追问 2023-07-30 10:51

老师在请教一个问题,采购建筑材料一批,货款100元(其中不含税价90,增值税进项税10元),股东垫付货款,您看分录这么写对吗,第一步 借:银行存款100 贷:其他应付款-个人 100;第二步 借:库存商品 90 应交税费-应交增值税(进项税)10 贷:银行存款100 ;第三步 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 贷:应交税费-应交增值税(进项税)10

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快账用户3370 追问 2023-07-30 11:00

销售商品的分录,第一步 借:应收账款120 贷:主营业务收入105 应交税费-应交增值税(销项税)15 ;第二步 借:主营业务成本90 贷:库存商品90 第三步 借:应交税费-应交增值税(销项税)15 贷:应交增值税-转出未交增值税15

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快账用户3370 追问 2023-07-30 11:07

按销项税减进项税结余5,计提各项税费,借:税金及附加0.25 贷:城建税0.15 教育费附加0.08 地方教育费0.02

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快账用户3370 追问 2023-07-30 11:09

结转损益,第一步 借:本年利润 贷:主营业务成本 税金及附加 第二步 借:主营业务收入 贷:本年利润

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快账用户3370 追问 2023-07-30 11:13

下月缴税,第一步 借:应交增值税-转出未交增值税5 应交税费-城建税0.15 教育费附加0.08 地方教育费0.02;贷:银行存款5.25

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快账用户3370 追问 2023-07-30 11:14

老师以上所有业务是否正确,那里业务不对请您指教,谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-30 14:21

哦哦,好的,稍等一下哈,之前太忙了

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快账用户3370 追问 2023-07-30 14:53

好的老师

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齐红老师 解答 2023-07-30 15:11

采购建筑材料,股东垫付的钱,通过银行账户的话是没有问题的,但是建筑材料不是计入工程物资吗

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快账用户3370 追问 2023-07-30 21:23

工程物资,我们是倒买倒卖建筑材料,不是装修改造工程,老板那可以进库存商品吗

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快账用户3370 追问 2023-07-30 21:23

其他分录有问题吗

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齐红老师 解答 2023-07-30 22:43

哦哦,那计入库存商品,没问题的,好的,我看一下其他的

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同学,您好,第一步是计提,借管理费用贷应付职工薪酬,第二步是实际发放,借应付职工薪酬贷银行存款,期末转本年利润,借本年利润贷管理费用,但是最后这笔是把期末所有的管理费用一并结转
2023-07-30
你好这样写不对。 要区分单位和个人社保以及公积金的分录。   我给你举例写:    1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2021-06-02
 你好    你社保和公积金都不区分个人和单位社保金额吗? 个人部分社保金额 和公积金金额要去工资扣除的哦   
2021-06-02
同学你好,明细科目是辞退福利, 其他地方是对的;
2021-12-30
同学你好, 您的分录是对的;
2020-10-16
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