你好,这个期末余额没法调整,你填写了哪个数据

上期有留抵税额 期末加计扣除余额怎么计提
@郭老师,当月销项3755.08,进项4945.29,期末留抵1190.21,加计递减本期494.53,本期调减额是填零吗?本期可递减494.53,期末余额494.53,我想问的问题的重点是,当月加计递减本期调减额是应该调零对吗
老师,增值税附表四的加计抵减期末可计提额是怎么计算的呢
3.是要单独核算加计抵减。纳税人要享受加计抵减政策,纳税人应单独核算加计抵减额的计提、抵减、调减、结余等变动情况。 请问老师,计提、抵减、调减、结余的科目怎么写
老师,加计抵减的期末余额可以延续使用吗
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
大公司1000户记账那种,整个环节跑通,你说这样算下来,全部流程完成,一般纳税人,小规模,一个月多少成本啊
蓝公司原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是朱老师是否要交个税
老师,比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元,但是我们要花500元完成这一单,要多花300元回扣,但开票只给我们开200元,这300元怎么做账或者能不能开票
可以通过实际抵扣金额里面填写。
就是我有加计抵减的数据我没有享受这个优惠,我要怎么填申报表
附表四一般项目加计扣除本期发生额里面填写 需要抵扣,实际抵扣金额里面填。
可是我这个月没有开那么多票,可抵扣金额大于我开票税额,是不是原来交的就要退回来?
bu能退呀,你需要抵扣多少,实际抵扣金额填写多少就是了。
你没有交钱,不会给你退税。
就是这个数据一直就在期末余额那?等我每个月慢慢抵扣一直抵扣完后归零?
对,是的,是这么做的。