你好,这个期末余额没法调整,你填写了哪个数据

上期有留抵税额 期末加计扣除余额怎么计提
@郭老师,当月销项3755.08,进项4945.29,期末留抵1190.21,加计递减本期494.53,本期调减额是填零吗?本期可递减494.53,期末余额494.53,我想问的问题的重点是,当月加计递减本期调减额是应该调零对吗
老师,增值税附表四的加计抵减期末可计提额是怎么计算的呢
3.是要单独核算加计抵减。纳税人要享受加计抵减政策,纳税人应单独核算加计抵减额的计提、抵减、调减、结余等变动情况。 请问老师,计提、抵减、调减、结余的科目怎么写
老师,加计抵减的期末余额可以延续使用吗
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
可以通过实际抵扣金额里面填写。
就是我有加计抵减的数据我没有享受这个优惠,我要怎么填申报表
附表四一般项目加计扣除本期发生额里面填写 需要抵扣,实际抵扣金额里面填。
可是我这个月没有开那么多票,可抵扣金额大于我开票税额,是不是原来交的就要退回来?
bu能退呀,你需要抵扣多少,实际抵扣金额填写多少就是了。
你没有交钱,不会给你退税。
就是这个数据一直就在期末余额那?等我每个月慢慢抵扣一直抵扣完后归零?
对,是的,是这么做的。