你好,是卖了一辆车吧?

老师,我们是一般纳税人,每个月申报的增值税报表填的收入和利润表不一致,但是上传到电子税务局的季度利润表收入是和当季度增值税申报表收入是一致的,这样有影响吗?需要调整吗
老师,金三系统监控出第四季度财务报表中利润表跟所得税申报表数据不一致。 专管员让改了利润表。我改了利润表后,会不会有监控出利润表跟增值税收入不一致了呢?
老师,这个月买了一辆车,导致增值税申报表中收入与利润表中收入不一致,税务要求写说明,如何写?
老师我们卖了二手设备,导致财务报表和增值税报表收入不一致,我季度报的报表就是按照财务报表的收入填写吧,第二年汇算清缴收入也与增值税报表不一致,这样是不是跟税管员说明一下就可以了
老师:你好,公司处理了固定资产车辆,增值税申报表了填了,但账务处理在固定资产清理,后面会导致增值税申报表和所得税申报表的收入不一致,怎么处理?
申请减资之前我们需要对现在未完结的项目或者其他可能会因减资到影响的方面,提前做些什么吗?意思是公司和法人、股东之间的往来款需要结清吗?然后项目还没有完成的,资金还没有回完的影响吗?
老师,您好,我公司注册资金是200万,然后降资到100万,公式时间是4月23号到期,4月7号,要股权转让,公司有两个股东,A股东持股比例51,转出持股比例21,B股东持股49,全部转出,为未分配利润是负的860829.77,请问个人所得税怎么算呢?
老师问您一个问题,假如就是两个公司就是合合作的做一个项目,假如是一共是100万,然后呢,一个公司是平均50万,像这种做的话是怎么样儿做呢?做账是以什么样儿的方式?是怎么样儿分配这个?这个100万怎么样儿做是最省税的?是咋弄呢?
我们是发票提额,租赁之前场地时交了土地税,退租之后租的现在的地方是出租方交的这个税,现在税务局要我们证明这个场地是我们的,他想让把之前场地的土地税税源采集改成现在的,但大厅说之前的做终止就行,不能修改也不能删除,这我怎么去跟税务局去协调
老师,请问一下设备款一共18万,设备已经到达公司了,26号银行付了5万元,28号又付了5万,但发票要等全额付清才开发票。这种怎么做账?
我们公司是一般纳税人,开9点的票。想请教挂靠资质楼盘挖工方的管理费是怎样收的,哪位有做过这方面的?
我是12号入职的,公司说1到12号的社保的公司部分是个人承担的,公司第一个月用现金发工资,这样的话公司是不是就没有风险了?如果第一个月没有缴纳社保公司会有风险吗?因为是发的现金,我是公司的会计,不知道该跟领导怎么沟通来规避风险
现金支票能转到我个人卡上然后转给老板有风险吗
假如夫妻共同经营个体户,妻子是法人,无买社保,发工资5000,一年营业额30W。丈夫是师傅发工资9000,丈夫有买社保,偶然间会微信收加工费,有4个小孩,2个70岁以上的老人,这样的情况附加扣除怎样选更能省税
你好,发改拨付的项目前期费用。企业。怎么记
是的,这个如何写说明呢
本单位在某某时间销售汽车某某一良金额税额账上做的固定资产清理增值税申报表的销售额,但是企业所得税营业收入不包含这一部分销售额,导致增值税的销售额和所得税的销售额不一致,特此证明。
虽然卖车没开发票,但是我申报了无票收入,增值税申报表中体现这笔收入了,为什么利润表中没体现呢
一号,因为你账上没有做主营业务收入,也没有做其他业务收入,所以没有显示。
老师,这算王严重的问题么?
税务局会不会罚款?
这个不算严重的问题啊,按照准则要求,政策就是应该这么做,只不过是实际操作中,税务局他会要求增值税的销售额和所得税的销售额比对
增值税本年累计销售收入与利润表中本年累计营业收入需要一致,是吧
对的是的,对的是的,对的是的。
老师,那卖车收入1.7万,我已经申报未开票收入了,并且缴纳增值税了,但是这1.7万没在所得税申报表营业利润中体现,针对这1.7万,是不是交交所得税了呢
针对这1.7万,是不是少交所得税了?
最后是处置损失还是处置收益啊。
就是营业外收入还是营业外支出吧?
是的是的,是这么做,是这么理解的。
营业外收入
好,那就交了所得税了,这个处置收益。
1.7虽然没在营业收入里体现,但是体现在营业外收入里了,是吧老师
对的是的,对的是的,对的是的,对的是的。