清理残值 借:固定资产清理10000 贷:固定资产10000 变卖 借:银行存款20000 贷:固定资产清理19417.48 应交税费-增值税-销项582.52 结转清理余额 借:固定资产清理9417.48 贷:营业外收入9417.48

公司一般纳税人,17年买一辆车不含税30万,有进项税,折旧计提完,23年卖给个人15万,请问会计分录中,借银行存款15万,贷固定资产清理?元,贷应交税费销项税,这里的税费怎么计算
公司是小规模,3月份花了2万元买了一辆二手小汽车,如果5月份对外出售,出售价1万,收到1万元要不要交税? 老师:按出售价交增值税吗?借:银行存款/库存现金10000 贷:固定资产清理 9900.99 应交税费_应交增值税(小规模专用)99.01 老师:如果3月购进二手车,5月份同样价格卖出,也未开具发票,购进售出账务处理都不做行不行?正常3月份购进4月份计提折旧,现在也不计提折旧,当着没发生可以吗?
二手车,普票买入花费一万元,没有计提折旧,卖出开具增值税专票两万元,不含税收入19417.48,销项税582.52,清理这个固定资产的会计处理
一般纳税人单位出售二手车收取1万元,会计处理计入固定资产清理,最后转入营业外支出,申报增值税时按照1/1.13计入销售额,并计算销项税额,请问是否这样处理
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
会计继续教育课程在哪里
老师,去年的广告费发票这个月才回来,要怎么做账呢?可以直接入今年的费用吗?
老师好,请教一下这个主播的新规按劳务报酬(适用累计预扣法),我选任职受雇从业类型改选保险营销员还是证券经纪人
老板在其他平台购买的产品,报销后,是直接做 借主营业务成本 贷 银行存款?
你好,税务局让备案银行账户信息,那个银行卡的开户时间是不是得到银行柜台查一下开卡日期填上,手机银行可以查吗?
银行存款余额与银行卡的余额一致,为什么新建凭证的时候使用银行存款这个科目显示的余额比银行卡的余额还要多得多的
老师,选项D的意思看不懂
摊销钉钉软件服务费,金额13000左右,是发票到了当月才能摊销吗?还是支付的当月就能摊销了?是按照哪个来按月摊销了?
法人父母的公司可以给法人的公司开发票吗
老师好,公司注销财务报表上的数据怎么处理
老师,这样的话收入和税务局的报表是不是就不一样了
增值税的申报表收入是19417.48