你好,直接把发票附在6月份的凭证后边

老师,6月份支付报销费用,当月未取得发票,入账时做的:借:管理费用贷:银行存款8月份才取得发票,这个应该怎么处理?
老师,6月份开的发票,七月份才收到钱和成本票,但6月份已经确认收入了,但是没有成本票, 要怎么办?或者能不能把7月份来的成本票做成6月份的账?
6月份已经做了管理费用,但8月份才来发票,怎么做账
5月6月已结账,现在8月份,现在才拿5月6月发外加工单过来结算,那我做账是算到7月份的制造费用里面还是怎么做分录,内账,如果纳入8月份,那8月的生产成本就大了,怎么处理
老师,2024年研发项目有8个,其中3个项目6月份才开始,但是专利费发票1月已经开来了,这张专利费发票分录要怎么做?
老师,请问一下。做全盘账实操是不是5月的原始单据先全部收集完了,然后6月份开始记账,我指的不是电脑哪个时间。
公司购买了一间15 m2的活动彩钢房价值1700元做临时用途,请问怎么做分录?
不是现在每个公司注册资本是多少必须在5年内缴齐吗,那如果公司在经营第3年公司需要注销,还需要缴纳注册资本吗?
老师好 一般纳税人公司木业,开销项发票几个税点?取得自产自销进项免税票。销项税额能抵此免税票进项多少点税额呢?
老师,企业所得税汇算清缴时,12月有利润21631,但有笔利润分配-未分配利润-1926367.71元,怎么做调减,万要调减多少呢?
老师,公司买奖品发奖励,需要申报个税吗?给员工奖励200块钱的化妆品
公司转账给个人或者转给法人200万元。请问可以备注往来款吗或者借款,要是借款可以无息吗,会有风险吗,要是往来款一年内还回来可以吗
老师,请问财报年报应付职工薪酬贷方可以有余额嘛?相当于计提12月的工资尚未发放?
老师,请问,销售一个合同300万组成:外购设备60%+自研设备15%+软件20%+配件5%,这样组装成的测试系统,开票开设备测试系统一套300万,,300万能全算高新制造业收入吗
公司没有取得的发票,如营业外支出10万,在汇算清缴时怎么办?我们是支付消防队费用?