借:库存商品 贷:未分配利润

老师,去年暂估的成本,今年有部分未取得发票,在今年汇算清缴时调增了,那么账务上暂估的应付账款如何处理呢?
去年暂估商品并且结转了成本,今年汇算清缴没有收到发票并且之后也不会有发票,汇算清缴已调增,要怎么做账务处理?
去年多暂估了两万成本,今年没有找到发票,已经汇算清缴调增了,账里怎么处理
老师,去年账上多结转了成本,今年汇算也调增了,账上怎么处理?
老师好,去年计提的成本钱没付出去,汇算清缴也纳税调增了,可是账面上的应付账款怎么处理?汇算清缴已经交过税了
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供应商开了一张发票过来,我们时隔5年后都没付款那供应商,这有没有影响的?
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