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老师,内部审计主要是审什么啊?是审核帐套的科目入的对不对吗?请老师指点

2023-08-21 19:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-21 19:39

您好 一般审计以下方面 (1)审查企业的内控是否存在漏洞,通过检查凭证,审查公司的付款审批是否严格按照公司的审批制度来执行。 (2)关注企业账务处理是否合理、合法。在该方面,审查的重点是账务处理是否符合企业会计准则的规范,后附单据是否充分、合法,是否能合理解释经济业务。 (3)审查税务风险,提出税务风险提示及整改办法,必要时提出税务方面的建议。 (4)对企业报表、财务指标等进行分析,对预算执行情况进行分析,了解公司的经营情况,发现经营管理方面可能存在的不足之处,提出问题及其存在的风险,并提出整改建议。 (5)对中高层任期内的经济责任、绩效进行审计,对高层离任等进行特殊审计。 (6)对收购、兼并等项目开展前期调查工作。

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快账用户6708 追问 2023-08-21 19:47

老师,我们企业是太阳能光伏安装,每月只开具电费发票,收电费回款,成本是固定资产(大型电站)的折旧,费用单据也很少。业务很单一,后付的报销单据都有对应发票,这样的话,审计时候应该没有什么问题吧??

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齐红老师 解答 2023-08-21 19:51

财务制度健全 业务有合同 内容真实 发票合规 开支合理 审批手续齐全 严格遵照财务制度要求 一般没什么问题

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快账用户6708 追问 2023-08-21 19:53

业务很简单,每月结转成本,结账,每月20-30张凭证,我自认为做的已经很规范了。但是我带的公司有6个子公司。业务都是一样的,只不过有的有融资租赁。如果现在集团内部审计,应该不会有什么问题吧,老师

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齐红老师 解答 2023-08-21 20:12

业务都是一样的 都按照统一的标准来 应该没有什么问题的 

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快账用户6708 追问 2023-08-21 20:19

谢谢老师的指点

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齐红老师 解答 2023-08-21 20:24

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!

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你好,稍等我发给你详细情况。
2023-08-22
您好 一般审计以下方面 (1)审查企业的内控是否存在漏洞,通过检查凭证,审查公司的付款审批是否严格按照公司的审批制度来执行。 (2)关注企业账务处理是否合理、合法。在该方面,审查的重点是账务处理是否符合企业会计准则的规范,后附单据是否充分、合法,是否能合理解释经济业务。 (3)审查税务风险,提出税务风险提示及整改办法,必要时提出税务方面的建议。 (4)对企业报表、财务指标等进行分析,对预算执行情况进行分析,了解公司的经营情况,发现经营管理方面可能存在的不足之处,提出问题及其存在的风险,并提出整改建议。 (5)对中高层任期内的经济责任、绩效进行审计,对高层离任等进行特殊审计。 (6)对收购、兼并等项目开展前期调查工作。
2023-08-21
你好,说白了就是检查公司内部的财务处理流程是否合规的一个岗位
2024-06-20
你好,是的。都应该是这样
2025-02-28
你好,同学,主要关注合同里面是否有这项收入运用了什么技术,如果是技术合同的话,产品销售合同就通过合同看不出来了
2020-11-06
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