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老师,我们单位因为给我们看管单位疏忽,导致漏水了我们交了水费2156元,含增值税,后来收到对方补偿款2000元,你说我们应该怎么做账,税怎么办交水费时计入制造费用了

2023-08-31 21:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-31 21:18

你好,学员,你们收到的是专票吗

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快账用户9762 追问 2023-09-01 08:37

交水费的时候收的专票,一个普票,污水费是普票,水费专票一共加税合计2156

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齐红老师 解答 2023-09-01 08:39

缴纳时候 借制造费用 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-09-01 08:39

收到补助 借银行存款 贷制造费用

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快账用户9762 追问 2023-09-01 08:51

老师我们之前交的水费有个进项45元,不转出吗

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齐红老师 解答 2023-09-01 09:04

这个不转出的,学员,按照正常的

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快账用户9762 追问 2023-09-01 10:10

老师为什么税不转出呢,这部分的税人家都补偿2000了,我的这个税还可以抵扣吗,这样不多抵扣进项了吗

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齐红老师 解答 2023-09-01 10:27

因为你们实际缴纳的,补偿的是额外  如果转出也可以的 ,两种方式都可以,老师实务中接触的不转出的比较多

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你好,学员,你们收到的是专票吗
2023-08-31
收到款计入营业外收入就是
2023-08-31
同学你好 借其他业务成本 贷银行存款
2022-11-24
同学你好 直接做第二个分录就可以的哦
2020-10-17
同学你好 1.你没有收到发票肯定是开不出去的 2.写房租费就行了 备注地址和租金、时间 3.你开票要做收入的 还得公户收款
2020-12-29
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