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老师,我们单位因为给我们看管单位疏忽,导致漏水了我们交了水费2156元,含增值税,后来收到对方补偿款2000元,你说我们应该怎么做账,税怎么办交水费时计入制造费用了

2023-08-31 21:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-31 21:18

你好,学员,你们收到的是专票吗

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快账用户9762 追问 2023-09-01 08:37

交水费的时候收的专票,一个普票,污水费是普票,水费专票一共加税合计2156

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齐红老师 解答 2023-09-01 08:39

缴纳时候 借制造费用 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-09-01 08:39

收到补助 借银行存款 贷制造费用

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快账用户9762 追问 2023-09-01 08:51

老师我们之前交的水费有个进项45元,不转出吗

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齐红老师 解答 2023-09-01 09:04

这个不转出的,学员,按照正常的

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快账用户9762 追问 2023-09-01 10:10

老师为什么税不转出呢,这部分的税人家都补偿2000了,我的这个税还可以抵扣吗,这样不多抵扣进项了吗

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齐红老师 解答 2023-09-01 10:27

因为你们实际缴纳的,补偿的是额外  如果转出也可以的 ,两种方式都可以,老师实务中接触的不转出的比较多

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你好,学员,你们收到的是专票吗
2023-08-31
收到款计入营业外收入就是
2023-08-31
同学你好 借其他业务成本 贷银行存款
2022-11-24
计提电费时 6 月计提正确:借:制造费用 - 电费 113,贷:应付账款 - 供电局 113。 7 月缴纳时 缴纳分录:借:应付账款 - 供电局 113,贷:银行存款 113。 对于含别家需收回的电费和增值税: 假设收回别家的电费为 A(不含税),增值税为 B。 应做分录:借:应收账款(A %2B B),贷:制造费用 - 电费 A,贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)B。 制造费用结转 制造费用结转时,正常是将制造费用借方余额结转到生产成本。 由于上述操作导致制造费用出现贷方余额,需要先将制造费用贷方余额调整到借方,即做一笔与之前相反的分录(金额相同),使制造费用余额为 0 后,再做结转分录:借:生产成本,贷:制造费用。
2024-11-14
同学你好 直接做第二个分录就可以的哦
2020-10-17
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