您好,同学,计入应付职工薪酬-福利费里面

购买集体福利开的专用发票,专用发票已认证如何做会计分录?
外购商品用于福利,取得专票的账务处理,之前外购商品取得普票一直没经过库存商品,直接管理费-福利费,现在专票进项要转出,怎么做账比较好
老师,请问过节用自己公司的产品发福利和购买的油发福利怎么做账?
购买福利用品开的专票,怎么做账?
端午节购买的物品作为福利费,开了专用发票,税额要转出,会计分录怎么做
#提问#老师,我们现在季度申报的企业所得税申报表有两栏一是:已经计入成本费用职工薪酬,二是实际支付给职工的应付职工薪酬,这两栏需要填我们支付给个人的劳务报酬吗
老师您好,请问报表重分类怎么做呀?
收到保险公司款怎么记分录
请问老师做减资税务要查账吗?要看财务报表上哪些数?
老师,跨年的预收处理,现在税务找了,这个可以怎么解释?
老师:公司的未分配利润过大,应该如何调整,为公司节税?
老师 正常企业申报工资的时间 和做凭证的时候计提工资的时间是不是一致的 然后缴纳和发放工资就是按实际月份来做。(我对工资这块 具体时间概念有点迷糊 老师可以仔细说说吗 谢谢!
利息每天是0.0098,怎么算年利率,年利率是多少
1万元一年利息是1440.利率是多少,怎么算的
老师,我个税申报早了咋弄?25年12月份的工资26年一月底才发呢,我就报上了,怎么撤回呢?
我想知道进项税转出的分录怎么做?
知道是专门购买的福利用品,就不需要做进项税了,直接把进项税计入到成本里面 借记管理费用等, 贷:应付职工薪酬-福利费