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老师上午好!22年12月我们预付了23年1-6月的借款利息,这个账应该怎么做呢?

2023-09-03 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-03 10:00

您好,这个是可以直接作为 借 预付账款  贷 银行存款  借  财务费用 贷 预付

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快账用户2019 追问 2023-09-03 10:01

这个是一笔分录还是两笔的

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齐红老师 解答 2023-09-03 10:04

这个是2个一起的这个

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快账用户2019 追问 2023-09-03 10:07

我当时把预付利息误以为是借款,在22年12月的时候冲减了借款,现在想调整回来应该怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-09-03 10:10

当时你是咋做的分录

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快账用户2019 追问 2023-09-03 10:11

借 短期借款 贷 银行存款 22年12月做的

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齐红老师 解答 2023-09-03 10:15

那你现在就是  借 预付  贷 短期

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快账用户2019 追问 2023-09-03 10:16

不用做费用对吗

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齐红老师 解答 2023-09-03 10:19

嗯对是这个意思的

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您好,这个是可以直接作为 借 预付账款  贷 银行存款  借  财务费用 贷 预付
2023-09-03
同学你好 12月付的那发票就附在12月分录里
2023-01-30
你好;  你汇算是报职工薪酬纳税调整表的话; 看你 累计发生的借方金额来写实际发生额栏次 
2023-12-06
你好,它属于2023年的吗?如果是的话,借利润分配未分配利润 贷预付账款汇算清缴纳税调减
2024-02-26
你好 22年的时候,借;预付账款,贷:银行存款 23年的时候,借:原材料,贷:预付账款 
2023-04-07
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