您好,这个是可以直接作为 借 预付账款 贷 银行存款 借 财务费用 贷 预付
老师,21年12月付的22年房租,但是没收到发票,做的分录是借:预付,,贷:银存,22年1月份收到了专票整年的房租我应该怎么做账
老师你好,银行贷款利息12月支付的,23年1月回来的发票,我该怎么入账,
我们公司用的一个平台,一年年费是7999,然后23年要涨价,公司就在12月提前续费了,正常应该到23年3月续费的,我在22年12月的分录是 借预付,贷银存。然后1月发票回来了,有进项税,正常我应该借销售费用;进项,贷预付的,但是这部分年费还没到使用的时候,我应该怎么做分录呀
老师好,我们22年有一部分利息发票是在23年1~2月才取得的,怎么做账务处理?
老师,22年有一笔材料款已经付款,但是供应商没给开发票,23年开具的发票,我要怎么做账12月,23年1月又要怎么做账呢,22年还缺少一部分材料发票
个体工商户年报资金数额,填什么?没到交税限额应交税费填0是吗?
我们挂靠甲方 甲方给建设方开发票开的内容是合同里面的清单 其实是工程 但是合同里附的是供货清单 单位是工程量 1套这种 然后人家要求我们给挂靠方开发票也得按照那个 来 那这种我们让下边的分包方给我们开发票是不也得这么开
老师,关于增值税申报。表一(含税销售)是填科目表当月应收账款期未余额?如果是这样的话,那我前几个申报就有误,需要更正1-5月增值税申报,这样可以自己在电子税务局修改?
全日制研究生是国外的学校,实习工资计算个税时候能扣除5000元吗?
固定资产预计使用三年,这个月就三年了,固定资产卡片和账务怎么处理?
老师.我们是建筑工程公司,想问一下业务招待费每年的额度有要求么?标准是什么呀
公司开乔迁庆典发生的费用,分录是?
暂估计提和实际取得成本有差异,冲销暂估按照正确的发票入账后,需要调整成本当期
都什么情况的可以计入 管理费用-开办费
老师好,请问下银行开承兑汇票,存入保证金怎么做会计分录,收到汇票怎么做会计分录
这个是一笔分录还是两笔的
这个是2个一起的这个
我当时把预付利息误以为是借款,在22年12月的时候冲减了借款,现在想调整回来应该怎么做账呢
当时你是咋做的分录
借 短期借款 贷 银行存款 22年12月做的
那你现在就是 借 预付 贷 短期
不用做费用对吗
嗯对是这个意思的