可以的,可以这么做的。

老师,建筑行业,一般纳税人,以下几种情况分别请教一下 1/一般计税情况下,预缴税款时,取得分包发票,无论是专票还是普票,都可以按扣除分包款金额预缴?在次月做纳税申报时扣除附表还能不能再填写这个分包款金额?两个问题哦。 2/简易计税情况预缴,无论取得专票还是普票的分包发票,都可以扣除分包金额预缴?在次月做纳税申报时扣除附表可不可以填写这个分包金额?两个问题哦
建安业的企业,取得劳务分包代开的免税普票,现公司在申报时,表一(本期销售情况明细)第4栏,第12列,填写该代开的发票价税合计。作为本期实际扣除金额。问:取得的普票金额可在销售税额中全额扣除,以那份文件为指导的?
老师好,想咨询一个冲发票的问题。在2021年7月份本公司是小规模纳税人,开出了一笔25000元设计费,当时按1%税率开的,金额为24752.48;税额为:247.52元。在2021年8月份后公司变成一般纳税人,在今年5月份因设计费不能拿回,要冲回,所以用红字按原来冲(普票),可因现在公司是一般纳税人,系统不会自动统计,国税说按税率1%税额除以0.03税率,按简易征收来计算金额。可账上冲时按25000元,金额为24752.48元,按简易征收金额为:8250.67元。那申报表的收入与账有个差额,要怎么处理呀
一般纳税人建筑劳务公司简易计税差额征收申报,收到个体户分包款发票有专票(3%)有普票(1%),申报过程中1%普票的金额是否可以填列在附表3第6行第5列本期实际扣除金额中
厦门市舒友体育用品有限公司(以下简称“舒友公司”)为增值税一般纳税人,2023年(1)2023年1月4日,舒友公司向泰康公司销售一批健身器材并开具增值税专用发票,发票注明金额为200万元,税额为26万元,货款已收到.(2)2023年1月10日,舒友公司向小规模纳税人浩克公司销售一批健身器材并开具增值税普通发票,发票注明价税合计金额为135.6万元,货款未收到.(3)2023年1月18日,舒友公司向个人销售健身器材,其中开具的普通发票价税合计销售额为339万元,未开票部分的收入为226万元,货款已收到.(4)2023年1月,舒友公司购入原材料,取得5张增值税专用发票,发票注明金额为500万元,税额为65万元,当月已认证,货款已收到.(5)舒友公司上期留抵税额为15万元。任务描述1.根据以上业务计算舒友公司本期增值税应纳税额。2.填写增值税及附加税费申报表。
老师您好,我们现在用的做账软件是金蝶精斗云,我看不明白这个科目余额表里的(本期发生额、本年累计发生额、期末余额)分别是代表什么意思,还有我们每个月给员工发的工资金额在哪个表里可以清晰的体现出来
香油礼盒税率多少?老师
老师,公司卖的车收到50万,累计折旧86238.70,固定资产清理是不是就是500000-86238.70=413762.3
有赞微商城的账怎么对呀,如何报送税务局
老师,您好,工商年报中的股权变更日期是填新股东首次持股还是股权转让协议签订的时间
直播运营公司是个体工商户好还是小规模公司好
老师您好!我公司从其他公司买了一台强夯机。该设备,对方公司按10年计提折旧,对方公司已提8年,给我来开13%的专票,售价40万元(含税)。我现在应该按几年计提折旧?
老师:以前的老师转股过来期初挂了应收账款1500万应付账款1100万,应付职工薪酬200万,应付暂估480万,应交税费是负数。固定资产105万,已经计提折旧48万,未处理的57万,低值易耗品2022年的未摊销1.6万这些该怎么办呢?都是期初数据不好查询了
老师 咨询一下,我们这有个员工5月份被裁员了,发了4月份工资,还发5月份工资,但是个税申报5月所属期的,是在6月初扣款的,数据采用的4月份工资,现在5月要继续把该员工5月工资也提前发了,测试个税的时候累计收入额有误,导致个税多扣了一分钱,今天个税提交的,发现比上月测试的个税少一份钱,这个要怎么处理啊?工资已经全发了
老师,我们公司人员出差一般都要填什么单子,新开的公司,流程还不规范
老师,差额报税收到的专票是否需要进行勾选认证呢
不可以进行勾选到。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。