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几个月前有一笔一万块一直没开票,但申报的时候做了无票收入,今天又开了票,那申报的时候和账务处理应该怎么处理?

2023-09-27 22:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-27 23:00

同学您好,一般是都要开票的,没有开票也要申报无票收入。不开票的话按无票收入,确认收入和税金,次月开票无票收入视同负数合并报税

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快账用户1412 追问 2023-09-27 23:08

我做的是无票收入,这个月开票了,不知道怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-09-27 23:13

在无票收入栏里面,填负数就可以

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快账用户1412 追问 2023-09-28 09:56

那就是不填这部分开票金额,对吧?

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齐红老师 解答 2023-09-28 10:19

是的,填负数是相抵的

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快账用户1412 追问 2023-09-28 12:07

那账上怎么处理?已经入过账了

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齐红老师 解答 2023-09-28 12:09

这种情况,一般不需要单独处理的

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快账用户1412 追问 2023-09-28 21:55

就是账上不用再处理了?

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齐红老师 解答 2023-09-28 22:14

学员您好,是的,对的

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快账用户1412 追问 2023-09-28 22:14

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2023-09-28 22:30

有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

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同学您好,一般是都要开票的,没有开票也要申报无票收入。不开票的话按无票收入,确认收入和税金,次月开票无票收入视同负数合并报税
2023-09-27
您好,开票了,把之前的无票收入冲销,再按照发票做账
2023-09-27
借银行存款或者是预收账款 贷利润分配未分配利润、 应交税费、应交增值税销项
2022-08-08
同学,你好 红字冲销之前的暂估,开具发票之后,按照正常开票来做
2022-05-12
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票 在附表1未开具发票列填负数
2024-04-08
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