你好,艺人不是你们雇佣的,不能按工资申报,按劳务报酬申报个税,
请问老师,计提工资的时候是含个税,做的分录是,借管理费用100元,贷应付职工薪酬,100元,然后先扣了个税,做的,应交税费-个税,10元,银存10,发工资的时候,借应付职工薪酬100,贷银存90,应交税费-个税10元,请问这处理可以吗
你好,老师,请问一下,比如我每个月实际发放工资为10万,计提时候:借:制造费用10万,贷:应付职工薪酬10万,发放时有个员工的代扣保险款1万,借:应付职工薪酬11万,贷方:银行存款11万,那这样不是我的应付职工薪酬计提少了1万嘛,但是这1万又不该进入制造费用的啊,怎么处理才合适呢
老师,您好,请问12月的时候发票没到,但已经全额计入费用,分录是借:销售费用40万 贷:预付账款40万,1月份收到专票有个进项税10万,那我我做分录借:应交税费进项税10万 贷:销售费用10万 这么做对吗
您好,发放工资时候,一共三个人忘记扣一个人的个税了再工资表里,但是个税app上扣了,比如这个月工资100,个税一共20,,忘记扣个税的那个人金额10,会计分录是计提,借管理费用100贷应付工资100,发放工资时,借应付工资100贷银行存款80应交个税20,交个税时借其他应收10贷银行10,是这样吗还是像我这种结果怎么做呀
老师,请问我们之前预付了一笔工装费用10万,做的借预付贷银存,现在对方将全额专票开过来了20万,我们支付尾款10万,我做了一笔凭证,借管理费用-劳保18万,应交税费2万,贷预付10万,银行存款10万,请问1.分录正确吗?2.请问关于这笔凭证的现金流量分析涉及哪些呢?是10万的预付作为支付其他与经营有关的现金吗?还是其他?谢谢,请详解
老师 我想问下 客户以自己姓名转账 但是附言写了单位名称 可以入账吗?
银行有1笔放款500,但是要还款300万,但是公司账上没钱了,用这笔贷款有什么方法周转下
老师,税务师考试可以用V模式吗?
老师,出口企业2024年的销售开票金额比税务系统比对的出口总额少了21000元,核对了开票时出口美元金额和开票汇率都是按出口日期当月首个工作日的汇率计算开票无误,先税管打电话通知要按税务的出口金额来申报2024年度的营业收入,这个差额税务处理要怎么调整?会计分录怎么做?
一般纳税人增值税13%附加税7+3+2 企业所得税25% 这税重叠吗?没有减免政策时要交这么多税吗?
老师 2025年企业所得税一般纳税人什么时候认定税率是25% 现在资产总额是5000万了
老师,月末进项大于销项的这个分录自己还需要做什么分录
老师,这个怎样找我的开户行
老师,老板让员工去培训,然后给了培训时的住酒店吃饭等费用,这个不是要写借款审批单吗?借款事由写什么呢?(不是培训费,培训报名的费用公司已经交了)
老师,养老服务院的扶贫款放属于营业外在那个科目中
我是在劳务报酬中申报的,那会计分录这么写可以吗?
应该直接计入演出的成本,不是管理费用
整套分录是:借:成本,贷:个税;借:个税,贷:银行?
是的,就是那样处理的
那请问,如果不是公司的员工能否报销费用的?例如差旅费,加油费等?
如果是演出发生的,计入演出成本,否则,计入管理费用-业务招待费
不是公司员工,也能报销吗?要不要申报工资薪金的?
关键是为啥产生的费用?
老板为了降低利润,让项目经理拿发票冲抵,可项目经理不是公司员工呀,没有 申报过个税呀,请问怎么做比较合适?
这个没法弄的,不能合理说明来源就是虚开发票
那让公司给项目经理签劳动合同,申报工资薪金所得,可以吗?
是的,只能那样做了哈