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请问我之前做了分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税-销项税额 后来公司说这笔业务应开发票在另一个工程项目里,我就又开了,等于之前多做了那笔分录,而且跨年了,我怎么调啊。老板说之前那张发票,要不回来,无法红冲,款项已经在另一个项目里要回来了,不亏钱

2023-10-08 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-08 10:15

你好姐,营业外支出贷应收账款,你现在做这一个,相当于是你们单位多做了收入,多交了税款。

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快账用户1430 追问 2023-10-08 10:23

好吧,也只能这样了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-08 10:23

不用客气,工作愉快。

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你好姐,营业外支出贷应收账款,你现在做这一个,相当于是你们单位多做了收入,多交了税款。
2023-10-08
1.冲回之前的分录:借:应收账款 -31800(红字)贷:主营业务收入 -30000(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)-1800(红字) 2.调整预收账款和应收账款之间的差额:借:预收账款 16800贷:应收账款 16800 3.重新入账正确的应收账款金额:借:应收账款 45000贷:主营业务收入 42500应交税费-应交增值税(销项税额)2500
2023-12-27
学员你好,只需要把预收账款冲掉就好了,借:预收账款 9500 贷:应收账款 9500
2023-12-27
这个月红冲后重新开张发票,一正一负,是不需要缴税的
2024-05-16
同学,你好 以前年度的,金额4万,比较大,用利润分配-未分配利润科目比较合适
2025-06-03
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