你好姐,营业外支出贷应收账款,你现在做这一个,相当于是你们单位多做了收入,多交了税款。

老师你好,去年对方公司要求不开票,饿写了5万块钱,我写了销项收入,主营业务收入没有写应交税费,银行的钱也支付了,分录也做了,现在目前对方公司又要求开票了,那我这个账怎么做的平?那我这个5万的话呢,那我的收入就不能写在我这个页了,因为之前已经做了营业收入的分录了
请问我之前做了分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税-销项税额 后来公司说这笔业务应开发票在另一个工程项目里,我就又开了,等于之前多做了那笔分录,而且跨年了,我怎么调啊。老板说之前那张发票,要不回来,无法红冲,款项已经在另一个项目里要回来了,不亏钱
老师,我们之前卖了个机器,款项7万,借:银行存款 贷主营业务收入,贷应交税费-应交增值税-销项税,后来客户要求换货,就把这张票红冲了,然后会计在当月的主营业务收入里进去了这部分,然后给客户开了5万的票(客户换5万的机器),并做了收入分录,然后现在要退2万的款给客户,这个怎么做分录啊?
20年有一笔业务本来预收了一笔款项,开票时忘记那笔预收了,做到应收账款里面了,现在要调整的话怎么写分录?这个是之前的分录1.预收时:借:银行存款 9500贷:预收账款9500 2.开票时:借:应收账款31800 贷:主营业务收入30000 应交税费-应交增值税(销项税额)1800
老师,请问22年度发出商品未开票视同销售还有一笔废料收入当时未申报也未确认收入,这次查账后补交了增值税和附加税 那之前的未开票收入在发出商品时是借应收账款-暂估 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项税额 那到现在要不要红冲 同时开发票做分录借应收账款 贷以前年度损益调整 贷应交税费-销项
郭老师公司是自己买的厂房,然后装修购买的刷墙的漆,pvc管,这些都走在建工程吗,这个在建工程还用设置二级科目吗
请问账做出来应收账款是个负数,要修改吗?资产负债表可以是负数吗
老师您好,营业执照经营范围没有木质品采购销售,但是单位购买了一批木模板,对方公司说经营范围没有,不能给开这个票,这个是什么情况
返还党费如何做账?请问老师
老师25年的银行余额不对,今天才发现!漏记了2笔分录!请问现在该如何调整
老师您好,法人登陆个税APP,登陆时候密码忘记,点击找回密码,输入姓名身份证号后,点击下一步,显示当前信息验证未通过,请问是什么原因啊?
老师,你好 企业缴纳的环保税,在填写季报利润表时,环保税是不是需要填写在(教育费附加、矿产资源补偿费、排污费)这一栏呢,
老师,之前应付账款的金额已经调增了,那这个分录怎么做啊
请问有销售折扣减免的这部分,是不是可以从应收收入减出来,不用申报增值税收入?
老师,这个没法报怎么回事
好吧,也只能这样了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。