你好营业外收入差额

老师,我们单位购买了固定资产分体空调,已经安装完毕了的,金额比较大一百多万,但是对方只给我们开发票90万,这种要怎么做账呢,没开发票的也可以按固定资产入账吗?还涉及增值税进项税的问题
你好老师,帮对方代发工资分录怎么做,具体情况如下,我公司跟对方签了一个物流装卸合同,对方给我付款我开装卸费发票给对方,但是有这样一个情况,我们开的装卸费1万元,对方会付5万元过来,剩余的4万是帮他们代发装卸工工资。这个分录怎么做,合法吗。
你好,老师,买空调对公付款1.9万,对方开发票1.9万,后来发现空调有问题,让对方推费1500元,对方发票没有重开,还是1.9万,实际空调花费1.75万,发票开多了,怎么做平
老师好,去年有个项目10 万元,因对方没开票,按合同金额暂估的成本做账了,后来对方只开了7万4的发票,汇算清缴因发票未回做调增了2万6,缴纳了企业所得税,后来因对方公司干的不行,剩下活不要对方干了,账上还挂着2万6,怎么处理?
老师,我们有一笔财务咨询的业务,现金支付了2万,对方开了2万发票,后来合同改成了15000元,对方银行存款退回来了5000元,发票红冲20000作废后,对方又给我们重新开了张15000的发票。领导让把资料都放在一起,直接走咨询费15000。应该怎么做会计分录?
老师,国内运输,现在开票没有变吗?还是运输服务*国内货物运输?
您好老师我在做税务登记的时候出现了文化事业建设费,这个里面的比例怎么选择
老师,如果其他应付款和其他应收款里面都挂着同一个老板的余额,老板再往对公账户转账记哪个科目?
你好老师 小规模纳税人经营停车场现在交的房租费一年的20000元 房子是8月31日租的 到27年3月30日 会计分录怎么做 用不用每个月做摊销
上个月开了增值发票。钱没到账,这个月不能作废的买票。
小规模纳税人,收入1,085,635.65 , 申报表3%计算出税额 减掉收入*2%,和收入*1% 差0.01怎么处理? 减征额这样算对吗 收入*2% 保留2位小数。
以往账目工资计提与发放全做做错,做成当月计提当月发放了,实际是计提当月发放上月,银行发放的工资是发放上月的结果做成发放当月,导致会计期间错位,这样的情况怎么处理
老师,怎么这个第二问,不是需要缴纳增值税吗,为啥还要计算
老师,这个赠送的创新药,不需要缴纳增值税,为啥要计算,不明白第二问。
业务投标,投标平台费用收到发票是软件服务,和投标密钥ca收到对应发票,入账什么科目合适