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老师好。。如果往来款。我可以用其他应收款反方向做分录吗?具体的分录应该怎么做

2023-10-15 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-15 13:49

你好,学员,比如支付方 借其他应收款 贷银行存款 收到方 借银行存款 贷其他应付款

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快账用户3173 追问 2023-10-15 13:49

我只想做一个科目

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快账用户3173 追问 2023-10-15 13:50

我觉得我没错。但是资产表不平。。

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齐红老师 解答 2023-10-15 13:50

可以固定其他应收款,或者其他应付款

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快账用户3173 追问 2023-10-15 14:10

如果我用其他应收款。要向法人收回来的做借方其他应收。法人垫付了的,我是不是可以做其他应收借方红字

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齐红老师 解答 2023-10-15 14:11

如果我用其他应收款。要向法人收回来的做借方其他应收。法人垫付了的,我是不是可以做其他应收借方红字 是的,可以的

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齐红老师 解答 2023-10-15 14:11

可以固定一个科目的

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快账用户3173 追问 2023-10-15 16:27

老师好。。期末的时候。。我红圈的两个是不是要结转到本年利润里去。。结转后利润表里就没有这个读书

老师好。。期末的时候。。我红圈的两个是不是要结转到本年利润里去。。结转后利润表里就没有这个读书
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齐红老师 解答 2023-10-15 16:29

你好,同学,是的,结转到本年利润

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你好,学员,比如支付方 借其他应收款 贷银行存款 收到方 借银行存款 贷其他应付款
2023-10-15
你好,可以这样做的呢
2024-05-08
甲方 借银行存款 贷:应收账款-乙 乙方 借:应付账款 贷:其他应付款-甲
2024-09-03
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2022-06-21
借长期借款 贷其他应收款 就这样
2023-08-01
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