你好,学员,比如支付方 借其他应收款 贷银行存款 收到方 借银行存款 贷其他应付款

老师 两个公司挂的往来款用其他应收应付科目,还钱回去的分录可以做成:借:其他应付款,贷:银行存款吗
老师,应收帐款可以转为其他应收款吗? 应付账款可以转为其他应付款吗? 具体分录是什么,要做什么备注
老师,如果是以往年度把长期借款用成了其他应收款科目的,现在如何调整?分录该怎么做?
老师好。。如果往来款。我可以用其他应收款反方向做分录吗?具体的分录应该怎么做
老师,往来款可以只做一个科目 吗?比如说收到A公司往来款做其他应收款贷方,支付A公司往来款的时候也做其他 应收款反借向。这样可以吗
请问老师,我们的社保缴费基数是4952,那缴费工资填5000可以吗?还是填4952?
老师如果电商平台每个月显示交易收入比如40000技术服务费2000平台补贴4000转账支出10000提现80000那这个月可以确认多少钱收入呢
老师设备维修的费用我该怎么做账
老师,在进行自然人电子税务局申报时,新公司第一次申报,是需要法人先通过个人所得税app实名注册么
老师,企业所得税工资薪酬第2栏包含个人承担的社保和公积金,包含个人承担的工会经费不包含
单位利润比较高,公布转给私户然后取现金,送礼给对方,导致长期挂账很多钱,现在领导想让处理了,财务如何处理?但是这好几百万,好几千万。都走了营业外支出调增,这是会不会被税务局找呀?但是如果计入主营业务成本或者其他业务成本的话,这也没有真实的债权关系,以前也没有合同作为支撑。没有真正的债权关系,网上说记主营业务成本主动说明公司进行行贿是不是责任更大呀?
老师现在电商成本找供应商开票都要加税点,我们是小规模公司,一般都是要加1到5个点,是不是加5个点就刚好在临界点上
请问老师24年有一笔费用发票开错了,现在重开了,那我24年科目怎么办24年钱转了发票今天重开过来了
老师您好,请问在1月份发12月份工资,12月份工资表扣的是1月的社保,这样正确吗?
老师,公司的房产要过户给个人要交哪些税呢
我只想做一个科目
我觉得我没错。但是资产表不平。。
可以固定其他应收款,或者其他应付款
如果我用其他应收款。要向法人收回来的做借方其他应收。法人垫付了的,我是不是可以做其他应收借方红字
如果我用其他应收款。要向法人收回来的做借方其他应收。法人垫付了的,我是不是可以做其他应收借方红字 是的,可以的
可以固定一个科目的
老师好。。期末的时候。。我红圈的两个是不是要结转到本年利润里去。。结转后利润表里就没有这个读书
你好,同学,是的,结转到本年利润