您好,这个的话,你们做相反的了

我们一八年的企业所得税,然后我交的企业所得税给我们退回来的,然后他那个退回来的时候,他交的时候是应交税金,但是退回来的时候他就是走的:弥补以前年度亏损。 他退回来的时候是借 银行存款 贷 弥补以前年度--应交税金嘛是吧,然后他是 借银行存款 贷弥补以前年度亏损 内账那个又不对了。 退的企业所得税,做到营业外收入里了 这个怎么改
请问下,以前年度缴所得税缴多了,现在税务局把多缴的税款退回到了我公司帐上,应怎么入帐?如下做帐对不对? 借 银行存款 贷 营业外收入一一政府补助
老师你好,我想问一下,我们现在在补以前年度的银行流水,回单上显示我们企业19年收到财政所集中收付中心的补助款项,现在入在21年12月的账中,请问贷方还是做营业外收入嘛?因为是以前年度的补助
老师,我公司收到政府的人才补贴,发给了员工,借:银行存款 贷:其他应付款 发工资的时候一起发给了员工,借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行存款 但是现在此员工离职了,还未完成本年任务,所以这笔人才补贴不应发给此员工,所以本月的工资要扣回来,工资表上做了此员工的工资,但是没有发放,相当于本月工资扣回来了,扣回的工资要怎么入账
老师,我们收到见习生补贴的时候做账是借:银行存款 贷:营业外收入-政府补贴,现在要把以前年度收到的所有见习生款全部退回人才中心,现在来怎么做账呀
我司为小规模纳税人本月融资租赁一台设备,本金加利息价格合计为 329640,分 24 期付款,每月付款金额为 13735,发票分 24 个月开具,每月开具 13735,请帮我写一下完整的会计分录,当租赁期结束时该设备所有权属于本公司,之后该怎么计提折旧 麻烦帮我写一个完整的分录
我们小规模建筑企业,在申报的时候,抵扣的分包款一定要和本次的开票项目对应起来吗?比如说我这次开了A地址发票,申报抵扣的分包款是关于B 地址的
老师,能问一下那个亿企代账那个软件,交社保在里面参保信息里面有,然后是不是就说明这个月可以给他报社保了?
麻烦咨询一下老师,出口企业,当年出口商品,企业不想申请退税,把出口商品所有商品全部转为内销,可以吗,这样有风险吗
老师餐饮业收款都挂预收账款,根据开发票确认收入可以吗
老师,监理公司新签订了一个项目,甲方打的预付款,也开了发票,但是这个项目并未开工,这种情况需要确认收入么?
员工填写了借款申请单。去出纳那里借了5000块钱。买办公用品。现在拿回来6000元发票。出纳还要补他1000元。请问出纳要怎么登记现金日记账?
老师,签订海外商业服务协议支付的费用,发票开什么类目
可不可以12月份把年终奖计提了,然后个税也把它申报掉了,但是发放可不可以到明年在发放呢。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
现在退回去的见习生款就做借:营业外收入-政府补贴,贷:银行存款 这样吗?,不用以前年度损益调整吗?
以前年度的话需要做这个以前年度损益调整
什么意思呀,老师你没有说明白,怎么一哈做相反的,一哈又需要以前年度损益调整呀,这个情况具体的会计科目怎么写呀
就是说,借 以前年度损益调整 贷 银行存款 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整