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老师,本月高企增值税加计抵减已按未抵减前增值税申报未交税,这两天通知名单出来了,可以加计抵减,作废重新申报,财务报表不想作废申报,下个月直接红冲计提的增值税与附加税不?另外下期加计抵减的税金要怎么做账务处理?

2023-10-21 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-21 09:13

可以的,借应交税费未交增值税 贷营业外收入 抵扣的

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可以的,借应交税费未交增值税 贷营业外收入 抵扣的
2023-10-21
你好,你的加计抵减是体现在营业外收入里?
2024-04-07
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2024-04-07
借银行存款贷应交税费,未交增值税 借应交税费,未交增值税贷营业外收入 附加税的,借银行存款,贷应交税费, 借应交税费,贷营业外收入
2022-07-14
同学你好 负数不是冲减了吗
2023-06-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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